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Registry
Register court Dortmund HRB 13792
Previous
PixelKontor GmbH
Registered
7/7/1999
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareWholesale of computers, computer peripheral equipment and software
Purpose
der Verkauf und die Wartung von Computer-Systemen (Software, Hardware, Peripheriegeräte, Zubehör) und die Beratung und Schulung in solchen Systemen sowie die Erstellung und der Verkauf von Software.

History

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Management

NameRole
Frank Enders
since 2/8/2019
Managing Director
PecLngli.s
since 10/28/2003
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Rdgier Plietker
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Semberg 55, 58313 Herdecke
€25,000
100.00%

Financial Report

TOP CAD Center GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 12.963,00 22.160,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 691,00
II. Sachanlagen 12.160,00 20.669,00
III. Finanzanlagen 800,00 800,00
B. Umlaufvermögen 48.793,77 28.211,37
I. Vorräte 3.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 44.816,56 25.810,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 977,21 2.400,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 768,00 626,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28.150,95 18.213,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 90.675,72 69.210,63

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 43.213,26 9.726,90
III. Jahresfehlbetrag 9.937,69 33.486,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 28.150,95 18.213,26
B. Rückstellungen 7.703,00 7.619,00
C. Verbindlichkeiten 82.202,07 61.114,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 45.443,41 22.150,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten 770,65 477,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 90.675,72 69.210,63

Anhang


1 . Allgemeine Erläuterungen
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Top Cad Center GmbH sind nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des III. Buches des HGB unter Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Der Anhang berücksichtigt die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften.
Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 274a HGB, § 288 und § 326 HGB wurden für die Offenlegung insgesamt in Anspruch genommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt worden.
Zugänge von beweglichen Sachanlagen innerhalb des Jahres wurden zeitanteilig abgeschrieben.
Die Anschaffungskosten der geringwertigen Wirtschaftsgüter der Jahre 2008 und 2009 über 150 € und bis 1.000 € werden weiterthin über den Sammelposten linear über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2010 werden, soweit die Anschaffungskosten 410 € nicht überschreiten, im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden, wenn erforderlich, Einzelwertberichtigungen gebildet, das allgemeine Kreditrisiko wirdbei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt.
Die Vorräte sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.
Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Der gebildete passive Rechnungsabgrenzungsposten stellt Ertrag für die folgende Perioden dar.

3. Erläuterungen zur Bilanz
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt 25 T€. Es ist vollständig eingezahlt.
Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2011 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.937,69 € erwirtschaftet.
Der Jahresfehlbetrag übersteigt das eingezahlte Nennkapital um 28.150,95 €. In Höhe dieses Unterschiedsbetrages wird auf der Aktivseite ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen.
Die Gesellschaft ist somit bilanziell überschuldet. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag wird durch das Darlehen des Gesellschafters gedeckt. Diesbezüglich liegt eine Rangrücktritterklärung der Gesellschaft vor.
Die Geschäftsführung geht weiterhin von einer positiven Unternehmensfortführungsprognose aus.

4. Sonstige Angaben
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 44.646,41 € sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 36.758,66 € ausgewiesen.

Geschäftsführung
Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres 2011 war Herr Rüdiger Plietker.
Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird aufgrund der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Dortmund, den 10. September 2012

______________________________
Rüdiger Plietker

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.09.2012 festgestellt.

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