Fliesen-Werner GmbHLiquidated

89155 Erbach, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 860
Registered
10/17/1978
Industry
Manufacture of ceramic tiles and flagsWholesale of flat glassWholesale of china and glassware
Purpose
Handel mit; Baustoffen, insbesondere der Import und Vertrieb von Fliesen, und die Herstellung von Fliesen und Glassteinwänden.

History

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Management

NameRole
Rainer Werner
since 11/29/2010
Liquidator

Financial Report

Fliesen-Werner GmbH

Erbach-Dellmensingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 8.213,15 14.570,01
I. Sachanlagen 4.150,00 8.505,00
II. Finanzanlagen 4.063,15 6.065,01
B. Umlaufvermögen 342.563,01 346.808,19
I. Vorräte 322.073,00 323.603,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.752,77 22.482,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.737,24 722,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.200,00 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 219.623,23 205.143,76
Bilanzsumme, Summe Aktiva 571.599,39 566.521,96

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. gezeichnetes Kapital 255.645,94 255.645,94
B. Verlustvortrag 460.789,70 399.760,68
C. Jahresfehlbetrag 14.479,47 61.029,02
D. Rückstellungen 2.000,00 6.000,00
E. Verbindlichkeiten 569.599,39 560.521,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 571.599,39 566.521,96

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Fliesen-Werner GmbH wird gemäß § 267 Abs.1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft eingestuft. Es wurde eine verkürzte Bilanz nach & 266 Abs. 1 Satz 3 HGB aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Fliesen-Werner GmbH zum 31.12.2008 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2009 sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG aufgenommen und werden auf fünf Jahre abgeschrieben. Die steuerlichen Vorschriften für die Bewertung geringwertiger Wirtschaftsgüter wurden unverändert in die Handelsbilanz übernommen, da diese Vermögensgegenstände keine wesentliche Position im Unternehmen darstellen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert gemäß Angabe des Geschäftsführers angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Gemäß § 274 a Nr. 1 und Nr. 3 HGB wurde auf die Erläuterung bestimmter Verbindlichkeiten verzichtet.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Rainer Werner, Diplom-Betriebswirt (FH).

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen bzw. sind diese Angaben nach § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften nicht zu machen.

Erstellt am 09.06.2010

 

Geschäftsführer

Festgestellt und genehmigt am 22.11.2010

 

Gesellschafter

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