CN-Tec GmbH
Same addressComputer consultancy activities
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Johannes Weyel since 11/5/2019 | Procura |
Christian Johannes Neumann since 8/1/2002 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 55.00% | |
B**** T***** A**** | 15.00% |
D***** H*** | 15.00% |
Company ownership and partner structure
4 shareholders
GmbH structure
3 of 4 shown
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
CN-Consult GmbHMittenaar-OffenbachJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZAKTIVA
ANHANGAllgemeine Angaben Die CN-Consult GmbH] hat ihren Sitz in Mittenaar-Offenbach und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wetzlar (Reg.Nr. 4425). Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstellt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV Die Wertansätze in der Bilanz der CN-Consult GmbH zum 31.12.2022 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen. Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse und Leistungen werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen. Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert. Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Ausgaben und Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten aktivisch bzw. passivisch abgegrenzt. Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.
Grundlagen der Währungsumrechnung
Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden gem. § 256a HGB zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
Anlagevermögen
Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.
Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:
Eigenkapital
Das Stammkapital von € 30.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.
Rücklagen
Die Rücklagen entwickelten sich wie folgt: Zuführung in die Kapitalrücklage € 282.880,51 Kapitalrücklage zum 31.12.2023: € 282.880,51
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Rückstellungen für Gewährleistungen und Aufbe-wahrungspflichten sowie übrige Rückstellungen.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
-davon aus Steuern 27.770,98 -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 55.562,74 -davon gegenüber Gesellschaftern 38.261,46
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden. Sonstige Angaben
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen Leasingverträge für Kraftfahrzeuge und Bürotechnikgegenstände. Die Leasingaufwendungen für die am Bilanzstichtag noch bestehenden Leasingverträge betragen p.a. T€ 53,6. Weiterhin wurden Büroflächen und ein Garagenplatz angemietet. Für die am Bilanzstichtag bestehenden Verträge ergeben sich jährliche Verpflichtungen von T€ 56,9. Arbeitnehmer Im Geschäftsjahr 2023 waren im Unternehmen durchschnittlich 33 Mitarbeiter beschäftigt. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dipl.-Informatiker Christian Neumann, Ober den Wiesen 9, 35756 Mittenaar-Offenbach Die Voraussetzungen des § 264 (2) Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor. Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.
Mittenaar-Offenbach, den 28. Juni 2024 gez. Neumann - Geschäftsführer Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01. August 2024 |
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