Master Data

Registry
Register court Wetzlar HRB 4425
Previous
CN-Consult GmbH
Registered
8/1/2002
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Entwicklung und Umsetzung von Datenverarbeitungskonzepten, die Entwicklung und der Vertrieb von Hard- und Software, sowie auch allgemeine Unternehmensberatung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Johannes Weyel
since 11/5/2019
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
55.00%
B**** T***** A****
15.00%
D***** H***
15.00%

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Mittenaar
€16,500
55.00%
B**** T***** A****
€4,500
15.00%
D***** H***
€4,500
15.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

CN-Consult GmbH

Mittenaar-Offenbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

149.396,00

210.009,00

II. Sachanlagen

205.126,00

226.499,00

III. Finanzanlagen

287.280,51

0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

128.390,00

63.017,30

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

846.223,20

492.706,54

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

271.424,00

81.636,29

C. Rechnungsabgrenzungsposten

108.678,56

44.680,97

Summe Aktiva

1.996.518,27

1.118.549,10



PASSIVA

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

30.000,00

25.600,00

II. Kapitalrücklage

282.880,51

0,00

III. Gewinnvortrag

660.746,47

639.215,13

IV. Jahresüberschuss

81.507,02

21.531,34

B. Rückstellungen

137.880,55

108.660,00

C. Verbindlichkeiten

789.257,68

311.052,03

D. Rechnungsabgrenzungsposten

14.246,04

12.490,60

Summe Passiva

1.996.518,27

1.118.549,10

ANHANG

Allgemeine Angaben

Die CN-Consult GmbH] hat ihren Sitz in Mittenaar-Offenbach und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Wetzlar (Reg.Nr. 4425).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstellt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Die Wertansätze in der Bilanz der CN-Consult GmbH zum 31.12.2022 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse und Leistungen werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Ausgaben und Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand oder Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter den Rechnungsabgrenzungsposten aktivisch bzw. passivisch abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden gem. § 256a HGB zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

EUR

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

EUR

Vorjahr

EUR

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

EUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

201.883,51

0,00

124.554,26

0,00

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

568.972,75

0,00

0,00

0,00

Sonstige Vermögensgegenstände

75.366,94

0,00

368.152,28

0,00

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 30.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rücklagen

Die Rücklagen entwickelten sich wie folgt:

Zuführung in die Kapitalrücklage € 282.880,51

Kapitalrücklage zum 31.12.2023: € 282.880,51

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer, Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Rückstellungen für Gewährleistungen und Aufbe-wahrungspflichten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

EUR

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

EUR

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

0,00

0,00

0,00

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0,00

0,00

0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

283.382,83

283.382,83

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

505.874,85

505.874,85

0,00

-davon aus Steuern 27.770,98

-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 55.562,74

-davon gegenüber Gesellschaftern 38.261,46

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Leasingverträge für Kraftfahrzeuge und Bürotechnikgegenstände. Die Leasingaufwendungen für die am Bilanzstichtag noch bestehenden Leasingverträge betragen p.a. T€ 53,6.

Weiterhin wurden Büroflächen und ein Garagenplatz angemietet. Für die am Bilanzstichtag bestehenden Verträge ergeben sich jährliche Verpflichtungen von T€ 56,9.

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2023 waren im Unternehmen durchschnittlich 33 Mitarbeiter beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dipl.-Informatiker Christian Neumann, Ober den Wiesen 9, 35756 Mittenaar-Offenbach

Die Voraussetzungen des § 264 (2) Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Mittenaar-Offenbach, den 28. Juni 2024

gez. Neumann - Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01. August 2024

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