die pflegepartner GmbHLiquidated

40229 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 68257
Previous
Pflegeservice Alten- und Krankenpflege GmbHdas pflegezentrum GmbH Alten- und Krankenpflege Mülheim an der RuhrVisitus mobil GmbH ambulante Kranken- und SeniorenpflegeDie pflegepartner essen GmbHdie pflegepartner essen GmbH
Registered
5/4/2004
Industry
Outpatient nursing activitiesResidential palliative nursing care activitiesProvision of visiting and assistance services of older persons
Purpose
Die ambulante Kranken- und Altenpflege sowie Schwerstkrankenpflege.

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
die pflegepartner duisburg GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

die pflegepartner duisburg GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

die pflegepartner essen GmbH

Essen

(vormals: Duisburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

1.041,00

10.792,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

1.039,00

10.790,00

B. Umlaufvermögen

89.702,55

52.495,48

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

60.740,77

47.416,73

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

28.961,78

5.078,75

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.530,61

2.981,53

D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

59.998,22

Summe Aktiva

93.274,16

126.267,23



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

1.832,73

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-84.998,22

-19.677,92

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

61.830,95

-65.320,30

nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

59.998,22

B. Rückstellungen

10.800,00

9.400,00

C. Verbindlichkeiten

80.641,43

116.867,23

Summe Passiva

93.274,16

126.267,23

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres aufgrund der erstmaligen Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des BilMoG nicht vergleichbar. Auf eine Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gemäß Artikel 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist konservativ bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Das Eigenkapital ist durch Verluste in nennenswertem Umfang angegriffen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt 46.221,13 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen insgesamt 80.641,43 Euro.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr von folgenden Geschäftsführern vertreten: Herrn Hans-Dieter Gehrmann (Altenpfleger), Frau Birgitta Hüßelmann (Krankenschwester), und Frau Sandra Steinfeld (Arzthelferin).

Auf die Angaben über die Bezüge der Geschäftsführung wurde entsprechend der Regelungen des § 288 Absatz 1 HGB verzichtet.

 

die Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.12.2011

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