Proco Service GmbHLiquidated

Unter den Linden 16, 10117 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 147045
Registered
1/9/2013
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsProvision of reservation services for theatre, sports and entertainment eventsComputer consultancy activities
Purpose
Eigenhandel mit Tickets für Veranstaltungen und Events aller Art, Erbringung von Reisedienstleistungen, Dienstleistungen im erweiterten Softwarebereich, Handel mit Waren und Dienstleistungen genehmigungsfreier Art, Management und Consulting (Beratung) externer Unternehmensabläufe.

History

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Management

NameRole
Thomas Fredrixen
since 5/17/2021
Managing Director

Financial Report

Proco Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 1.387,00 2.733,00
I. Sachanlagen 1.387,00 2.733,00
B. Umlaufvermögen 759.643,77 836.217,24
I. Vorräte 122.169,40 372.450,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 626.047,44 274.605,87
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 40.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.426,93 189.161,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.070,76 11.598,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 762.101,53 850.548,44

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 546.155,97 588.079,46
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 575.579,46 474.664,31
III. Jahresfehlbetrag 41.923,49 -100.915,15
B. Rückstellungen 7.280,00 80.940,13
C. Verbindlichkeiten 208.665,56 181.528,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 208.665,56 181.528,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 762.101,53 850.548,44

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

der Proco Service GmbH, Berlin

A.     Rechnungslegungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Proco Service GmbH, Berlin (Registergericht Berlin (Charlottenburg), 147045), die Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften angewandt worden.

Der Anhang ist (teilweise) unter Berücksichtigung größenabhängiger Erleichterungsvorschriften gemäß § 288 HGB erstellt worden.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den aktivierungspflichtigen Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern liegen hierbei zwischen einem und drei Jahren.

Abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten über EUR 250,00 bis EUR 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe4 als Aufwand abgesetzt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Stellt sich in einem späteren Geschäftsjahr heraus, dass die Gründe hierfür nicht mehr bestehen, so wird der Betrag dieser Abschreibungen im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zugeschrieben.

Unter den fertigen erzeugnissen und Waren sind die Ticketvorräte mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden bei der Bewertung berücksichtigt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist die Ausgaben,die erst nach dem Abschlussstichtag erfolgswirksam werden, zum Nominalwert aus.

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutsche Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

B.     Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Es wird auf die Davon-Vermerke in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung verwiesen.

C.     Sonstige Angaben

1.     Personal

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

2.     Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer sind bzw. waren:

Herr Thomas Baldin (bis zum 16.05.2021)
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer
Herr Thomas Fredrixen (ab 17.05.2021)
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


3.     Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 41.923,49 auf neue Rechnung vorzutragen und mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von EUR 575.579,46 zu verrechnen.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.240,86 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 8.633,05 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Berlin, 16.06.2021

gez. Thomas Fredrixen
 Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.06.2021 festgestellt.

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