Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 13711
Registered
11/15/2010
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationConstruction of utility projects for fluidsManufacture of central heating radiators
Purpose
Installation, Reperatur und Serviceleistungen von Heizungs- und Sanitäranlagen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stefan Mennecke
since 1/17/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
50.00%
25.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

39218 Schönebeck (Elbe), Magdeburger Str. 95
€12,500
50.00%
39218 Schönebeck (Elbe), Kiebitzberg 1
€6,250
25.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Mennecke GmbH

Schönebeck (Elbe)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

A K T I V A

31.12.2022
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 50.042,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 60.340,81

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

247.553,29

III. Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

137.507,47
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.526,25
SUMME Aktiva 496.969,82

P A S S I V A

31.12.2022
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 7.367,30
III. Gewinn- und Verlustvortrag 293.416,83
IV. Jahresüberschuss 91.076,27
V. buchmäßiges Eigenkapital 416.860,40
B. RÜCKSTELLUNGEN 19.800,00
C. VERBINDLICHKEITEN 60.309,42
SUMME Passiva 496.969,82

Anhang zum Jahresabschluss 01.01.-31.12.2022

1. Allgemeine Angaben

Die Mennecke GmbH hat ihren Sitz in Schönebeck und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal unter Registernummer HRB 13711.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs.1 u. 4 HGB. Von den Erleichterungen des § 288 HGB und § 274a HGB wurde Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit sich durch die Anwendung der neuen HGB-Vorschriften nach BilRUG keine Änderungen ergaben.

2.2 Anlagevermögen

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich der aktivierungspflichtigen Nebenkosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Soweit erforderlich wurde der niedrigere beizulegende Wert angesetzt. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht aktiviert.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der tatsächlichen Abnutzung linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 € wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Der steuerliche Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG aus den Vorjahren wurde in die Handelsbilanz übernommen, da er für das Unternehmen von untergeordneter Bedeutung ist.

Finanzanlagen

Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert wurden vorgenommen, wenn die Wertminderung dauerhaft ist. Unverzinsliche Ausleihungen wurden mit ihrem Barwert angesetzt.

2.3 Umlaufvermögen

Vorräte

Die unfertigen Leistungen wurden entsprechend ihres Fertigungsgrades mit den anteiligen Herstellungskosten gemäß §255 Abs. 2 HGB bewertet.

Der mengenmäßige Warenbestand wurde durch eine körperliche Bestandsaufnahme der Gesellschaft ermittelt. Der Ansatz erfolgte mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

2.4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgewiesen wurden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanztag darstellen.

Geldbeschaffungskosten (Disagio) wurden analog der Laufzeit der Verbindlichkeit abgeschrieben.

2.5 Rückstellungen

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet worden. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden künftige Kosten- und Preissteigerungen einbezogen. Ferner wurden Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit einem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre, welcher von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht wurde, abgezinst. Wenn die gesetzlich erforderlichen Voraussetzungen für die Beibehaltung von Rückstellungen nicht mehr gegeben waren, wurden die Rückstellungen erfolgswirksam aufgelöst.

2.6 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren betrug 0,00 €. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, betrug 0,00 €. Zum Abschlussstichtag bestanden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 30.000,00 €.

2.7 Passive Rechnungsabgrenzung

Ausgewiesen wurden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

4. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 7 Mitarbeiter.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 06.12.2023 festgestellt.

gez. Stefan Mennecke

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