Intangible Performance Management United GmbHLiquidated

80335 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 151260
Previous
Ostermann Syskom GmbH
Registered
2/13/2004
Industry
Management activities of other holding companiesProvision of other services for non-artistic eventsEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Prozessoptimierung in der Projekt-, Marketing- und Unternehmenskommunikation; genehmigungspflichtige Tätigkeiten sind nicht Gegenstand des Unternehmens.

History

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Management

NameRole
Bernd Ostermann
since 1/23/2020
Liquidator

Beneficial Owners

Identified persons (10)

NameOwnership
Bernd Ostermann
25.80%
25.80%
C****** S*******
18.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders

10 shareholders

GmbH structure

5 of 10 shown

Germany
€12,900
51.60%
C****** S*******
€4,500
18.00%
P****** D*****
€1,800
7.20%
F******** O********
€1,025
4.10%

Financial Report

Intangible Performance Management United GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 5.575,00 3.529,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 144,00
II. Sachanlagen 5.572,00 3.385,00
B. Umlaufvermögen 170.246,07 289.631,13
I. Vorräte 51.803,00 177.502,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 115.485,27 53.596,13
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.957,80 58.533,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.511,23 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 379.895,30 300.288,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 560.227,60 593.448,21

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 404.895,30 325.288,08
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 379.895,30 300.288,08
B. Rückstellungen 17.000,00 60.940,00
C. Verbindlichkeiten 543.227,60 532.508,21
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 76.318,81 185.007,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 560.227,60 593.448,21

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der IPM United GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

 
Die Zugänge zum Anlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten gemäß § 255 Abs. 1 HGB erfasst. Die abnutzbaren Gegenstände des Anlagevermögens werden planmäßig abgeschrieben. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden nach der linearen Methode, Sachanlagen nach der degressiven sowie nach der linearen Methode abgeschrieben. Alle bis zum 31. Dezember 2007 zugegangenen Vermögensgegenstände von geringem Wert (steuerlich: Geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden gemäß den steuerlichen Vorschriften auch in der Handelsbilanz im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen. Seit dem 01. Januar 2008 wurden diese Vermögensgegenstände auf Grund des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 vom 25. Mai 2007 in der Handelsbilanz gemäß den geänderten steuerlichen Wertgrenzen im Zugangsjahr sofort abgeschrieben bzw. in jährlichen Sammelposten, die insgesamt von untergeordneter Bedeutung sind, aktiviert und über einen Zeitraum von fünf Jahren planmäßig abgeschrieben. Ab dem 01. Januar 2010 werden die bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 im Jahres des Zugangs wieder voll abgeschrieben. Mit dem Zeitpunkt der vollständigen Abschreibung werden diese Vermögensgegenstände im Anlagenspiegel als Abgang ausgewiesen.

Fertige Erzeugnisse werden zu durchschnittlichen Herstellungskosten abzüglich der jährlichen Verbräuche angesetzt. Die in Arbeit befindlichen Aufträge werden zu Verkaufspreisen reduziert um einen kalkulatorischen Abschlag bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

 
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 
Sonstige Pflichtangaben

 
Namen der Geschäftsführer
 

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Herr Bernd Ostermann
Herr Albrecht Kühn


Jeder der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

  

Sachverhalte
Betrag
Betrag
 
31.12.2011
31.12.2010
 
Euro
Euro
Ausleihungen
0,00
0,00
Forderungen
0,00
0,00
Verbindlichkeiten
466.908,79
447.501,00


Unterschrift der Geschäftsleitung

 
München, 27. September 2012
 

Bernd Ostermann, Geschäftsführer Albrecht Kühn, Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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