Activities of organisations in the field of education, science and research
Master Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Christina Brigitte Ahlborn since 4/10/2002 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| No data available | |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
HRV GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben zum Jahresabschluss Die HRV GmbH hat ihren Sitz in Hamburg und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (Register Nr. HRB 52112) eingetragen. Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BiLRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Nach den in § 267 und § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleine Gesellschaft. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis € 800 wurden im Zugangsjahr sofort voll abgeschrieben. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Die Entwicklung ist im beigefügten Anlagespiegel dargestellt. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Erkennbare Risiken sind durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten bereits gezahlte Beträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten bereits erhaltene Beträge, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt. 2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 1. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Gliederung der Geschäftsjahresabschreibung sind im Anlagespiegel dargestellt. 2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen uns sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr betragen € 200,00 (Vorjahr: € 10.200,00). 3. Aktive Rechnungsabgrenzung Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen Wartungskosten,Versicherungen und Beiträge erfasst. 4. Eigenkapital Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 77.000,00 und wurde zum Nominalbetrag angesetzt. 5. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten für Urlaub, Tantieme, die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für Abschluss und Prüfung. 6. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahre betragen € 62.500,00 (Vorjahr: € 187.500,00) und bestehen gegenüber Kreditinstituten. Das Darlehen ist durch Pfandrechte an Wertpapieren, Sachen und Ansprüchen besichert. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 394.753,40 (Vorjahr: € 617.342,10). Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert. 7. Passive Rechnungsabgrenzung Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen die bereits von einem Kunden vereinnahmten Gebühren ausgewiesen. 8. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Sonstige Angaben 1. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind. 2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 50. 3. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer Es wurden keine Vorschüsse und Kredite an Fremd-Geschäftsführer gewährt. Zu den Vorschüssen und Krediten gegen Gesellschafter-Geschäftsführer vgl. die Angaben nach § 42 Abs.3 GmbHG. 4. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH G / § 264c Abs. 1 HGB Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00). Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 32.284,93 (Vorjahr: € 37.702,88). Gegenüber Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).
Hamburg, den 30. August 2024 HRV GmbH, Hamburg gez. Christina Ahlborn, Geschäftsführerin sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 30.08.2024 festgestellt. |
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