Scooter-Attack GmbHLiquidated

66115 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 12678
Registered
2/5/2002
Industry
Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesRetail sale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessories
Purpose
der Handel mit Ersatzteilen, Tuningteilen und sonstigem Zubehör für Motorroller

History

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Management

NameRole
Frank Oran
since 12/7/2015
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
Scooter-Attack GmbHSelf-held cycle
50.00%
Maxiscoot GmbH
50.00%

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

1 of 5 shown

66123 Saarbrücken, Ilsestraße 6
€292,500
30.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Financial Report

Scooter-Attack GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 1.097.116,53 1.302.015,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 141.413,50 205.321,00
II. Sachanlagen 723.201,00 864.194,00
III. Finanzanlagen 232.502,03 232.500,03
B. Umlaufvermögen 4.572.820,37 3.920.772,42
I. Vorräte 3.344.783,05 2.767.646,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.185.680,83 1.000.205,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42.356,49 152.920,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.505,03 23.145,39
D. Aktive latente Steuern 0,00 136.285,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.687.441,93 5.382.218,07

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 1.570.466,08 2.061.694,94
I. gezeichnetes Kapital 1.500.000,00 1.500.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -750.000,00 -750.000,00
2. eingefordertes Kapital 750.000,00 750.000,00
II. Gewinnrücklagen 675.294,82 675.294,82
III. Gewinnvortrag 636.400,12 654.162,49
IV. Jahresfehlbetrag 491.228,86 17.762,37
B. Rückstellungen 176.675,00 176.854,00
C. Verbindlichkeiten 3.935.535,55 3.138.206,97
D. Passive latente Steuern 4.765,30 5.462,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.687.441,93 5.382.218,07

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Scooter-Attack GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden zum nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei Restlaufzeiten von über einem Jahr wurden die notwendigen Abzinsungen vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum 31.12.2014 Gesamtbetrag
TEUR
davon mit einer kleiner 1 Jahr
TEUR
Restlaufzeit größer 1 Jahr
TEUR
aus Lieferungen und Leistungen 421,3 421,3 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 353,1 353,1 0,0
gegenüber Gesellschaftern 48,2 46,3 1,9
sonstige Vermögensgegenstände 363,1 363,1 0,0
Summe 1.185,7 1.183,8 1,9

In den Forderungen gegenüber Gesellschaftern sind enthalten

- solche aus Lieferung und Leistung in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00)

- sonstige Forderungen in Höhe von Euro 48.162,73 (Vorjahr: Euro 46.329,25)

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der Bilanz mit EUR 353.131,52 (Vorjahr: Euro 359.489,80). Darin enthalten:

- Darlehen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 4.704,28)

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit Euro 353.131,52 (Vorjahr: Euro 354.785,52)

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Bilanz mit EUR 97.144,13 (Vorjahr: Euro 83.201,33). Darin enthalten:

- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung mit Euro 84.844,13 (Vorjahr: Euro 72.524,33)

- sonstige Verbindlichkeiten mit Euro 12.300,00 (Vorjahr: Euro 10.677,00)

Sonstige Vermögensgegenstände in der Bilanz mit Euro 411.240,15 (Vorjahr: Euro 225.119,85). Darin enthalten:

- Forderungen gegen Gesellschaften mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht mit Euro 231.503,21 (Vorjahr: Euro 152.955,17)

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 15 Jahre festgelegt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Forderungen 48.162,73
Verbindlichkeiten 1.401,75

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2014 TEUR kleiner 1 J.
TEUR
1 bis 5 J.
TEUR
größer 5 J.
TEUR
gegenüber Kreditinstituten 1.900,1 1.502,1 398,0 0,0
erhaltene Anzahlungen 8,1 8,1 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 1.877,1 1.877,1 0,0 0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen 97,1 97,1 0,0 0,0
gegenüber Gesellschaftern 1,4 1,4 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 51,7 51,7 0,0 0,0
Summe 3.935,5 3.537,5 398,0 0,0

In den vorstehenden sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt Euro 51.652,22 (Vorjahr: Euro 153.121,69) sind enthalten:

- solche aus Steuern in Höhe von Euro 28.649,31 (Vorjahr: Euro 101.912,89)

- solche im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von Euro 7.424,49 (Vorjahr: Euro 146,00)

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind Euro 1.183.933,76 (Vorjahr: Euro 1.407.330,80) abgesichert durch

- Globalabtretung der Forderungen aus Lieferung und Leistung

- Sicherungsübereignung des Warenlagers

- Sicherungsübereignung von Maschinen und Einrichtungsgegenständen

- Sicherungsübereignung des Softwareproduktes ALEA Commerce Suite

- Abtretung der eigenen Anteile

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften in Höhe von Euro 90.764,40.

Die Inanspruchnahmewahrscheinlichkeit der Verbindlichkeiten aus Bürgschaften ist aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse aus der Auftragsabwicklung als gering einzustufen. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen würden, liegen nicht vor.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen

Auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 22.724,00 (Vorjahr: Euro 15.500,00) vorgenommen. Darin enthalten:

- außerplanmäßige Abschreibungen auf sonstige immaterielle Vermögensgegenstände mit Euro 22.724,00 (Vorjahr: Euro 15.500,00)

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Thilo Nast, Saarbrücken

Magnus Köpfer, Saarbrücken

Veränderungen nach dem Abschlussstichtag:

Thilo Nast und Magnus Köpfer haben zum 12.11.2015 jeweils ihr Amt als Geschäftsführer niedergelegt.

Zum neuen Geschäftsführer wurde in der Gesellschaftsversammlung vom gleichen Tage Herr Frank Oran berufen.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung Betrag
EUR
Stand bisheriger Kredite 46.329,25
Rückzahlungen im Berichtsjahr 4.308,40
Neuvergaben im Berichtsjahr 6.141,88
= neuer Kreditbestand 48.162,73
Kreditkonditionen neu vergebener Kredite  
Auszahlungsbetrag 6.141,88
Rückzahlungsbetrag 4.308,40
Zinssatz 6,5 %
Sicherheiten keine

Bei den vorstehenden Beträge handelt es sich ausschließlich um gewährte Vorschüsse und Kredite gegenüber Gesellschafter-Geschäftsführern.

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung der Beteiligungsverhältnisse gemäß § 285 Nr. 11 HGB wurde verzichtet.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Saarbrücken, den 27. November 2015

gez. Frank Oran

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 27.11.2015 festgestellt.

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