zeitgeist Transformations GmbH

Bramscher Straße 14, 49088 Osnabrück, DEU

Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 20888
Previous
KIWI Solutions GmbHSumanauten GmbH
Registered
2/18/2003
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
die Entwicklung und Implementierung von Data-Science- und Algorithmen-Lösungen zur Optimierung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen sowie die Unterstützung von Unternehmen beim Wandel der digitalen Transformation, um den erfolgreichen Einsatz neuer Technologien nachhaltig zu gewährleisten, insbesondere durch Change Management, Mitarbeiterschulungen, gezielte Kommunikation und Strategien zur Fachkräftegewinnung.

History

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Management

NameRole
Tina Scheu
since 5/15/2015
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
80.00%
L**** L**** S****
20.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
KIWI GROUP GmbH
Germany
80.00%
L**** L**** S****
20.00%

Financial Report

Sumanauten GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 11.913,00 20.535,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.099,00 8.686,00
II. Sachanlagen 7.814,00 11.849,00
B. Umlaufvermögen 25.368,79 7.191,78
I. Vorräte 4.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.716,94 505,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 651,85 6.686,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 50,00 1.587,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.855,82 0,00
E. sonstige Aktiva 0,00 10.413,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 45.187,61 39.727,50

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 31.423,03
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 61.000,00 61.000,00
II. Verlustvortrag 29.576,97 4.352,83
III. Jahresfehlbetrag 39.278,85 25.224,14
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.855,82 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 850,00
C. Verbindlichkeiten 40.778,70 7.454,47
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.058,91 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 45.187,61 39.727,50

Anhang

Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Allgemeine Angaben

Die Sumanauten GmbH stellt den Jahresabschluss auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches auf. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB werden in Anspruch genommen.

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2010 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 7.855,82 aus. Ein buchmäßiger Fehlbetrag ist grundsätzlich nicht geeignet, eine Überschuldung der Gesellschaft i. S. der Insolvenzordnung festzustellen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Wirtschaftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Nutzungsdauer in Anlehnung die steuerliche Vorschriften vorgenommen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Bewertungsgrundlage ist der zu erwartende Erfüllungsbetrag.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren belaufen sich auf EUR Betrag.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von TEUR 5 (Vorjahr: TEUR 2) durch Grundschulden, Sicherungsübereignungen bzw. -abtretungen sowie durch Bürgschaften besichert.

Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführer ist

Herr Oliver Peters, Werbekaufmann, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Osnabrück, den 08. November 2011

Oliver Peters

(Geschäftsführer)

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