HANSEA-Hotel Gesellschaft mbH

Hammer Landstraße 200, 20537 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 82298
Previous
"PARKAN" Verwaltungsgesellschaft mbH
Registered
1/14/2002
Industry
Activities of holding companiesIntermediation service activities for accommodationOperation of terminal facilities for passenger transport, including bus stations
Purpose
Der Betrieb von Hotels, insbesondere des Hotels "Hotel Hamburg International" in 20537 Hamburg, Hammer Landstr. 200-202

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marc Dechow
since 10/28/2002
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Hamburg
€12,750
51.00%
Germany
€12,250
49.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HANSEA-Hotel Gesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 150.138,00 202.674,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 330,00 897,00
II. Sachanlagen 142.108,00 194.077,00
III. Finanzanlagen 7.700,00 7.700,00
B. Umlaufvermögen 1.102.408,82 821.414,90
I. Vorräte 13.313,58 11.820,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 97.769,26 78.206,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 991.325,98 731.387,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.900,62 8.926,56
Summe Aktiva 1.267.447,44 1.033.015,46

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 738.643,25 555.016,66
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 530.016,66 414.657,68
III. Jahresüberschuss 183.626,59 115.358,98
B. Rückstellungen 72.174,22 31.247,38
C. Verbindlichkeiten 456.629,97 446.751,42
Summe Passiva 1.267.447,44 1.033.015,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat Ihren Sitz in Hamburg und wird beim Amtsgericht Hamburg unter HRB 82298 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bilanzierung- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter und immateriellen Vermögensgegenstände werden entsprechend der Nutzungsdauer von drei bis zwanzig Jahren pro rata temporis linear abgeschrieben. Die Abschreibungszeiträume werden ausgehend von den in den steuerrechtlichen AfA-Tabellen angegebenen kürzesten Nutzungsdauern ermittelt, soweit nicht im Einzelfall Anhaltspunkte für eine abweichende betriebsindividuelle Nutzungsdauer vorliegen.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind nach dem Grundsatz zur Einzelbewertung zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtigerAnschaffungsnebenkosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit von bis zu
1 Jahr
Verbindlichkeiten € 456.629,97 € 248.394,84 € 446.751,42 € 210.574,97

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 208.235,13 (Vj.: EUR 236.176,45).

Sonstige Angaben

Anzahl Arbeitnehmer

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft durchschnittlich 24 Arbeitnehmer (Vorjahr: 23) beschäftigt.

 

Hamburg, den 28.08.2024

Marc Dechow

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.8.2024.

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