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Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 97312
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bülos.de büro- und lohnservice gmbh
Registered
6/16/2005
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesActivities of tax consultants, agents in tax matters and tax consulting companies
Purpose
Das Buchen laufender Geschäftsvorfälle der Finanzbuchhaltung, die Übernahme der laufenden Lohnabrechnung, die Hilfe bei der Büroorganisation, die allgemeine Unternehmensberatung (ohne Rechts- und Steuerberatung) sowie die Organisationsberatung.

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Management

NameRole
Andreas Barth
since 11/8/2018
Managing Director
Managing Director

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Financial Report

bülos.de büro- und lohnservice gmbh

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 1.718,00 2.140,00
I. Sachanlagen 1.718,00 2.140,00
C. Umlaufvermögen 7.645,80 11.441,53
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.934,36 1.688,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.711,44 9.752,60
D. Rechnungsabgrenzungsposten 432,48 429,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.296,28 26.511,31

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 19.813,64 19.119,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.880,10 11.373,26
III. Jahresüberschuss 693,74 5.493,16
B. Rückstellungen 157,68 101,80
C. Verbindlichkeiten 2.324,96 7.069,61
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.324,96 7.069,61
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 220,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.296,28 26.511,31

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der bülos.de büro- und lohnservice GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresbeträge aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepasst.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und sofern abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Wurde für Gegenstände über 150 € bis 1.000 € in den Vorjahren ein Sammelposten gebildet, so wird dieser über fünf Jahre linear abgeschrieben.
Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt,
Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurde diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.
Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt; dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die wirtschaftliche Lage zutreffend wider.
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer als einem Jahr beträgt 0,00 €.
Forderungen gegenüber Gesellschafter/innen betragen 0,00 €.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 €. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 2.324,96 €.
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/innen betragen 0,00 €.

Ergebnisverwendung

In Übereinstimmung mit Gesetz und Satzung wurde auf der Versammlung der Gesellschafter/innen am 09.06.2013 der folgende Beschluss gefasst:

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 weist einen Gewinn in Höhe von 693,74 € aus. Dieser wird mit dem zum 31.12.2011 festgestellten Handelsbilanzverlust auf neue Rechnung in Höhe von 5.880,10 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

1. C. Ernst, Buchhalter
2. W. Schwarz, Berater

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