Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 199884
Registered
9/19/2018
Industry
Activities of holding companiesComputer consultancy activitiesResearch and experimental development on biotechnology
Purpose
Die Entwicklung und Umsetzung neuer automobil- und kundenbezogener Technologie- und Geschäftsstrategien sowie Produkte und Dienstleistungen sowie der Betrieb einer Ankaufs- und Verkaufsplattform für Sammlerstücke. Dies umfasst insbesondere die Themen Digitalisierung, Konnektivität, Mobilität und das Betreiben neuer Geschäftsmodelle in diesem Bereich

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Malte Häusler
since 9/19/2018
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

11 shareholders

GmbH structure

4 of 11 shown

C3 Tech VC I GmbH & Co. KG
Germany
€27,636
25.36%
EQT Ventures III S.à r.l.
Luxembourg
€16,086
14.76%
MH27 UG (haftungsbeschränkt)
Germany
€11,765
10.80%
Porsche Investments Management S.A.
Luxembourg
€8,486
7.79%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

New Horizon GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ zum 31. Dezember 2023

New Horizon GmbH Entwicklung kundenbezogener Technologie, Berlin

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.201,00 280.197,00
II. Sachanlagen 102.660,00 76.251,00
III. Finanzanlagen 244.197,23 134.197,23
348.058,23 490.645,23
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 2.465.960,80 1.780.899,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 891.186,33 611.588,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.606.352,58 2.250.983,12
4.963.499,71 4.643.471,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 83.191,59 65.653,91
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.878.227,89 0,00
7.272.977,42 5.199.770,25

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 51.008,00 51.008,00
II. Kapitalrücklage 23.299.296,89 23.299.296,89
III. Verlustvortrag 20.376.202,33 12.068.428,06
IV. Jahresfehlbetrag 4.852.330,45 8.307.774,27
nicht gedeckter Fehlbetrag 1.878.227,89 0,00
Summe Eigenkapital 0,00 2.974.102,56
B. Rückstellungen 1.286.573,60 1.415.275,82
C. Verbindlichkeiten 5.979.903,82 810.391,87
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 147.342,46 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 732.561,36 (EUR 810.391,87)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 5.247.342,46 (EUR 0,00)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.500,00 0,00
7.272.977,42 5.199.770,25

ANHANG zum 31.12.2023

New Horizon GmbH Entwicklung kundenbezogener Technologie, Berlin

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: New Horizon GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Charlottenburg
Register-Nr.: HRB 199884 B

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen unter den Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und bewertet.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert oder ggf. unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital, sowie die in der Kapitalrücklage ausgewiesenen Leistungen der Gesellschafter werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Bilanzposten werden zum Stichtag wie folgt bewertet:

Langfristige Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenbriefkurs bei Entstehung der Forderung oder zum niedrigeren beizulegenden Wert, unter Zugrundelegung des Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, angesetzt (Imparitätsprinzip).

Kurzfristige Fremdwährungsforderungen (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) sowie liquide Mittel- oder andere kurzfristige Vermögensgegenstände in Fremdwährungen werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Bis auf Wandeldarlehen von 5,1 MEUR (Vorjahr: 0,00 EUR), die in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten sind, sind alle Verbindlichkeiten innerhalb eines Jahres fällig. Die Wandeldarlehen besitzen eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Von diesen Wandeldarlehen wurden 4,7 MEUR von Gesellschaftern ausgegeben.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Bürgschaftsübernahme in Höhe von TEUR 750.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Sachverhalten von außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Die Gesellschaft weist für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag von TEUR 4.852 aus, nach einem Verlust im Vorjahr von TEUR 8.308. Die Gesellschaft befindet sich nach wie vor in der Start-Up-Phase. Die Planung sieht externe Finanzierungen nach dem Bilanzstichtag zum Erhalt der Geschäftstätigkeit in Höhe von insgesamt TEUR 2.500 vor. Diese konnten bereits in 2023 durch abgeschlossene Wandeldarlehen vertraglich gesichert werden und sind bis zur Aufstellung des Anhangs eingezahlt worden. Die Geschäftsführung geht gemäß der Planung davon aus, dass diese Finanzierungen nach der Geschäftsplanung der Geschäftsführung mit einem Planungshorizont von drei Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis ab dem 4. Quartal 2025 erzielen und den notwendigen Kapitalbedarf decken, um die Geschäftstätigkeit im Sinne der handelsrechtlichen Prämisse der Unternehmensfortführung aufrechtzuerhalten.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 45.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

30.07.2024

 

26.07.2024

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