Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 1789
Previous
"ESBO" Schuh-Service GmbH
Registered
2/20/1985
Industry
Repair and maintenance of footwear and leather goodsWholesale of footwearManufacture of footwear
Purpose
Gegenstand auf Antrag berichtigt, nun: Reparatur von Schuhwerk und die Ausübung des orthopädischen Schuhmacherhandwerks sowie der Betrieb eines Schuheinzelhandels und der Handel mit Lederwaren und Furnituren. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Handel und der Import und Export von Waren von und nach Südamerika, sofern es sich nicht um genehmigungspflichtige Geschäfte handelt.

History

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Management

NameRole
Dieter Escher
since 8/5/2005
Managing Director
Brigitte Bohlen
since 8/5/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
70.00%
30.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Alexander Straße 201, 26121 Oldenburg
€18,200
70.00%
Pariser Straße 33 a, 26127 Oldenburg
€7,800
30.00%

Financial Report

"ESBO" GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 33.727,83 28.874,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.665,00 2,00
II. Sachanlagen 28.919,00 28.734,50
III. Finanzanlagen 143,83 137,87
B. Umlaufvermögen 31.354,55 24.806,87
I. Vorräte 24.944,91 20.398,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.749,41 2.871,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.660,23 1.537,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 857,57 853,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 65.939,95 54.534,31

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.105,72 30.740,18
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 4.740,18 6.135,38
III. Jahresfehlbetrag 5.634,46 1.395,20
B. Rückstellungen 1.200,00 1.489,37
C. Verbindlichkeiten 39.634,23 22.304,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 14.634,23 22.304,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 65.939,95 54.534,31

Anhang

Der Jahresabschluss der ESBO GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung


 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ab einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


Informationen zur Bilanz

 
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert


Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe

 
Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans


Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Dieter Escher
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
Weitere Geschäftsführer:
Brigitte Bohlen
ausgeübter Beruf:
Schuhmachermeisterin



Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Oldenburg, 28.12.11
Dieter Escher
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.

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