Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 19783
Registered
7/22/2005
Industry
Consulting architectural activities in building constructionSports activities n.e.c.Business and other management consultancy activities
Purpose
Die Unternehmensberatung sowie Vermittlung und Durchführung von Projektgeschäften in den Bereichen Automobil, Marketing, Gebäudebau/service, Sport, Events, Medizin.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Csaba Karoly Losonczy
since 8/1/2022
Managing Director
Helmut-Gabriel Kasper
since 8/1/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Zoltan Francia
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Zoltan Francia
Hamm (Siegen)
€100,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Pillango GmbH

Erlangen (vormals: Nürnberg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 715.747,40 1.090.296,40
I. Sachanlagen 622.177,00 996.726,00
II. Finanzanlagen 93.570,40 93.570,40
B. Umlaufvermögen 1.412.963,01 362.768,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.120.391,99 217.889,03
davon gegen Gesellschafter 12.246,35  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 292.571,02 144.879,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 447.459,27 382.360,97
Aktiva 2.576.169,68 1.835.425,98

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 500.467,36 521.692,87
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 496.692,87 495.221,88
III. Jahresfehlbetrag 21.225,51 -1.470,99
B. Rückstellungen 13.400,00 8.400,00
C. Verbindlichkeiten 1.621.648,47 804.361,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten 440.653,85 500.971,87
Passiva 2.576.169,68 1.835.425,98

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Pillango GmbH, Erlangen



I.  Allgemeine Angaben

Die Pillango GmbH hat ihren Sitz in Erlangen. Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Fürth, unter HRB 19783 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) auf­ge­stellt worden.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB und hat größen­abhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses teilweise in Anspruch genommen.

II.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungs­posten, Aufwen­dun­gen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden, Rückstellungen sowie die Rechnungsabgren­zungs­posten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).

Aktiva

Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden linear vorgenommen.

Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögens­gegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abge­schrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 werden im Jahr des Zugangs abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizu­legen­den Wert bewertet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanz­stichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird zum Nennwert angesetzt.

Passiva

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach Maßgabe des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflich­tungen mit den Erfüllungsbeträgen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Beträgt ihre Restlaufzeit mehr als ein Jahr, werden die Rückstellungen mit einem der jeweiligen Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ab­gezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.  Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von € 330,00 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten (Vorjahr: € 984,50).

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen laufende wiederkehrende Zahlungen, die das Folgejahr betreffen und Mietsonderzahlungen, die über die Laufzeit aufgelöst werden sowie Kfz-Steuern für das kommende Jahr.

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2022 sowie für die Aufbewahrungspflicht.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt € 133.992,13 (Vorjahr: € 216.393,97 ).

Alle weiteren Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von
€ 0,00 enthalten (Vorjahr: € 17.850,60) und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

IV.  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Unter diesem Posten werden unter anderem die Erträge aus den Verkäufen von Sachanlagevermögen, Versicherungsentschädigungen/ Schadenersatz und Erträge aus der Währungsumrechnung ausgewiesen.

V.  Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften

Nicht in der Bilanz erscheinende sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen wie folgt.


Restlaufzeit
bis zu
einem Jahr
Restlaufzeit
ein bis fünf
Jahre
Restlaufzeit
über
fünf Jahre

€     
€     
€     
 Miet- und Pacht-/Leasingverträge



 unbewegliches Anlagevermögen
1.430,21
0,00
0,00
 Miet- und Pacht-/Leasingverträge
357.960,89
185.070,44
0,00
 bewegliches Anlagevermögen



 Mobilfunkverträge
862,44
0,00
0,00

360.253,54
185.070,44
0,00



Belegschaft

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahresdurchschnitt 2 Mitarbeiter (Vorjahr 2).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Erlangen, 15. März 2024

gez. Helmut-Gabriel Kasper, (Geschäftsführer)

gez. Csaba Karoly Losonczy, (Geschäftsführer)

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2024 festgestellt.

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