HKW Service GmbHLiquidated

Seeuferweg 10, 24351 Damp, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 1205 EC
Previous
Vermögensverwaltungsgesellschaft Damp 2 mbH
Registered
9/30/2004
Industry
Provision of occupational therapy servicesProvision of other services for non-artistic eventsAll other business support service activities n.e.c.
Purpose
Erbringen von Service-Leistungen jeglicher Art - überwiegend für die Hanse-Klinikum Wismar GmbH.

History

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Management

NameRole
Klaus Josef Wiendl
since 4/23/2012
Managing Director
Thorsten Reichle
since 4/23/2012
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified200.00% unresolved

Unresolved chains (4)

NameOwnership
Zentrale Service-Gesellschaft Damp mbH
51.00%
HANSE-Klinikum Wismar GmbH
51.00%
Sana DGS GmbH
49.00%
49.00%

Shareholders
Beta

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Name
Location
Amount
Share
Zentrale Service-Gesellschaft Damp mbH
Germany
€25,500
51.00%
HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Germany
€25,500
51.00%
Peterhoff Holding GmbH & Co. KG II
Germany
€24,500
49.00%

Financial Report

HKW Service GmbH

Damp

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

Euro Berichtsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 57,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 234,54 248,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 96.695,42 59.468,20
3. sonstige Vermögensgegenstände 7.623,11 17.869,29
104.556,07 77.585,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.686,85 60.412,33
137.243,92 138.055,31

PASSIVA

Euro Berichtsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Bilanzgewinn 52.928,20 49.322,90
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 308,00 0,00
2. sonstige Rückstellungen 8.482,17 7.263,77
8.790,17 7.263,77
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 720,86 4.883,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 160,40 491,10
3. sonstige Verbindlichkeiten 24.644,29 26.094,41
25.525,55 31.468,64
137.243,92 138.055,31

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung der Regelungen in den §§ 242 ff HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz entspricht den Bestimmungen des § 266 HGB. Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite verrechnet

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear bzw. degressiv entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis Euro 149,99 wird gemäß § 6 Absatz 2 Einkommensteuergesetz (EStG) in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Möglichkeit des Übergangs von der degressiven auf die höhere lineare Abschreibung wurde in Anspruch genommen. Hinsichtlich der Zusammensetzung und der Entwicklung des Anlagevermögens' im Geschäftsjahr 2009 wird auf den folgenden Anlagenspiegel verwiesen. Die Anfangsbestände im Anlagenspiegel sind zu den ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angegeben.

An planmäßigen Abschreibungen wurden im Wirtschaftsjahr 2009 insgesamt geltend gemacht: Euro 56,00.

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2009
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2009
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 513,42 0,00 0,00 0,00 513,42
Summe Sachanlagen 613,42 0,00 0,00 0,00 513,42
Summe Anlagevermögen 513,42 0,00 0,00 0,00 513,42
kumuliert Abschreibungen 01.01.2009
Euro
Abschreibungen Geschäftsjahr + sonstige Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
kumulierte Abschreibungen 31.12.2009
Euro
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 456,42 56,00 0,00 0,00 512,42 0,00
Summe Sachanlagen 456,42 56,00 0,00 0,00 512,42 0,00
Summe Anlagevermögen 456,42 56,00 0,00 0,00 512,42 0,00
Buchwert 31.12.2009
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00
Summe Sachanlagen 1,00
Summe Anlagevermögen 1,00

2. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Nominalwerten unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben -in der Regel- eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bewertet.

3. Eigenkapital

Die Gesellschaft weist ein gezeichnetes Kapital aus in Höhe von Euro 50.000,00. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Das Eigenkapital ist zum Nominalwert passiviert.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe desjenigen Betrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und zur Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein wird.

Im Einzeihen wurden Rückstellungen gebildet für

• sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 8.482,17. Insbesondere wurden hier Rückstellungen gebildet wegen Arbeitnehmeransprüchen (Euro 2.864,86), Prüfungskosten (Euro 3.200,00) und Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Euro 2.417,31).

5. Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Insgesamt gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2009 Gesamtbetrag
TEuro
davon mit einer RLZ von gesicherte Beträge
TEuro
Art der Sicherheit Vermerk
<1J.
TEuro
1-5J.
TEuro
>5J.
TEuro
ggü. Kreditinstituten 0 0 0 0 0
aus Liefer.u.Leistg. 1 1 0 0 0
ggü. Gesellschaftern 0 0 0 0 0
ggü. verbundenen Unt. 0 0 0 0 0
ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis 0 0 0 0 0
sonstg.Verbindlichk. 25 25 0 0 0
Summe 26 26 0 0 0

Zum 31. Dezember 2009 bestehen nicht zu bilanzierende Verpflichtungen nur aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Firma gepe Gebäudedienste Peterhoff GmbH mit Sitz in Düren.

III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

In den planmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von Euro 56,00 sind keine außerplanmäßigen Abschreibungen enthalten.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und Umlaufvermögen waren nicht vorzunehmen.

IV. Sonstige Informationen

Für die Gesellschaft kann ein oder mehrere Geschäftsführer bestellt werden. Im Berichtsjahr (2009) war für die Gesellschaft vertretungsberechtigt:

Herr Bernd Müsch

Herr Jens Michael und

Herr Dr. Niels Bunzen

Die Herren Michael und Dr. Bunzen sind einzelvertretungsberechtigt Die Herren Müsch und Michael sind von den Beschränkungen des § 131 Bürgerliches Gesetzbuch befreit.

Im Jahre 2009 wurden durchschnittlich 25 Mitarbeiter (Vorjahr: 25) beschäftigt. Es handelt sich hierbei um durchschnittlich 1 Angestellte (Vorjahr: 1) und durchschnittlich 24 gewerblich tätige Mitarbeiter (Vorjahr: 24).

 

Damp, 22. Februar 2010

Bernd Müsch

Jens Michael

Dr. Niels Bunzen

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