Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 737210
Registered
9/4/2018
Industry
Manufacture of builders’ ware of plasticManufacture of ceramic tiles and flagsManufacture of plaster products for construction purposes
Purpose
die Herstellung, der Vertrieb und die Montage von Wanddekorplatten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Matthias Brunner
since 9/4/2018
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Matthias Brunner
Göppingen
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wandbreite GmbH

Wäschenbeuren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 77.796,00 43.513,00
I. Sachanlagen 77.796,00 43.513,00
B. Umlaufvermögen 661.829,60 686.271,95
I. Vorräte 452.515,84 417.737,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 103.476,26 98.239,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 105.837,50 170.294,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 38.487,13 12.962,64
Aktiva 778.112,73 742.747,59

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 424.819,89 344.015,17
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 399.819,89 319.015,17
davon Gewinnvortrag 319.015,17 200.991,73
B. Rückstellungen 100.702,00 81.249,78
C. Verbindlichkeiten 250.193,35 315.532,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 245.559,80 308.250,31
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.633,55 7.281,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.397,49 1.950,41
Summe Passiva 778.112,73 742.747,59

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Wandbreite GmbH hat ihren Sitz in Wäschenbeuren. Sie ist im Handelsregister des Amtsge­richts Ulm unter HRB 737210 ein­getragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der er­gänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufge­stellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 I HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresab­schlusses wurden in Anspruch genommen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde unverändert das Gesamtkostenver­fahren gewählt.

Um die Klarheit und Übersichtlichkeit der Darstellung im Jahresabschluss zu verbessern, werden die Davon-Vermerke der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung einheitlich im Anhang ge­macht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Änderungen in den Bewertungsmethoden einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Be­wertungswahlrechten mit Auswirkungen auf die durch den Jahresabschluss vermittelte Darstel­lung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergaben sich nicht.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben (bei einer betriebsge­wöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu drei Jahren).

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, so­weit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten an­ge­setzt. So­weit Be­stands­ri­si­ken durch überdurch­schnitt­li­che Lagerdauer oder geminderte Ver­wend­barkeit vorla­gen, sind Ab­wer­tungen in ausrei­chendem Umfang vorgenommen worden.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken be­wertet.

Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Da­bei wur­den alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forde­run­gen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, wurden mit dem Euroreferenzkurs am Bilanzstichtag bewertet (§ 256a HGB). Beträgt die Restlauf­zeit mehr als ein Jahr, wur­den (nur) eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag be­rücksichtigt. Ge­winne und Verluste aus der Um­rechnung von Fremdwährungsgeschäften wer­den erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlust­rechnung gesondert unter dem Posten "sonstige betriebli­che Er­träge" bzw. "sonstige betriebliche Aufwen­dungen" ausgewie­sen.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gliedern sich hinsichtlich der Restlaufzeit wie folgt auf:

Restlaufzeit bis zu einem Jahr:  EUR 221.351,62 (Vorjahr: TEUR 267)
Restlaufzeit mehr als ein Jahr:  EUR 28.841,73 (Vorjahr: TEUR 48)
Restlaufzeit größer 5 Jahre:  EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR                  0)

Die Lieferverbindlichkeiten unterliegen den üblichen Eigentumsvorbehalten.

In den Verbindlichkeiten sind in Höhe von EUR 457,42 (Vorjahr: TEUR 0) Verbindlich­kei­ten ge­gen­über Ge­sellschaftern enthalten.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen


< 1 Jahr
> 1 Jahr
> 5 Jahre

TEUR
TEUR
TEUR
aus Miet- und Leasingverträgen
105
30
0


I. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der GuV-Posten "sonstige betriebliche Erträge" enthält Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von EUR 0,04 (Vorjahr: TEUR 0).

In den sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung sind in Höhe von EUR 100,00 (Vorjahr: TEUR 0) Aufwendungen für Altersversorgung enthalten.

Der GuV-Posten "sonstige betriebliche Aufwendungen" enthält Aufwendungen aus der Währungs­umrechnung in Höhe von EUR 176,87 (Vorjahr: TEUR 0).

II. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft hat im Jahresdurchschnitt 26 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Wäschenbeuren, den 27. Februar 2025

gez. Matthias Brunner, Geschäftsführer


Markus Hahn, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2025 festgestellt.

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