EWEKO GmbHLiquidated

44867 Bochum, DEU

Master Data

Registry
Register court Bochum HRB 13461
Registered
5/29/2001
Industry
Manufacture of testing machinesManufacture of turbinesManufacture of plastic packing goods
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Ink-Jet Kartuschen und Zubehör.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Carsten Edelmeier
since 7/6/2011
Procura

Beneficial Owners

Identified persons (3)

Unresolved chains (1)

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€104,875
34.96%
€104,875
34.96%

Financial Report

EWEKO GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 619.102,79 632.417,56
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 342,00 9,00
II. Sachanlagen 106.602,00 77.391,00
III. Finanzanlagen 512.158,79 555.017,56
B. Umlaufvermögen 1.668.190,61 1.513.454,44
I. Vorräte 537.135,01 259.236,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.117.029,05 1.253.337,22
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 14.026,55 881,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.375,05 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 8.539,50 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.300.207,95 2.145.872,00

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 8.475,10
I. gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Verlustvortrag 291.524,90 296.547,91
III. Jahresfehlbetrag 17.014,60 -5.023,01
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 8.539,50 0,00
B. Rückstellungen 14.140,00 9.850,00
C. Verbindlichkeiten 2.286.067,95 2.127.546,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.300.207,95 2.145.872,00

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

1. Allgemeine Angaben


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. § 267 HGB. Von den ihr eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 276 HGB und des Anhangs gemäß § 288 HGB macht die Gesellschaft teilweise Gebrauch. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Die Gesellschaft folgt bei der Aufstellung des Jahresabschlusses den Vorschriften des HGB und des GmbHG. Soweit steuerliche Vorschriften eine entsprechende Bilanzierung im Jahresabschluss vorsehen, folgt die Gesellschaft diesen steuerlichen Vorschriften.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der Nutzung planmäßig abgeschrieben.


Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt.


Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten, steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.


Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150 und EUR 1.000 werden linear auf die gesetzlich vorgeschriebene Nutzungsdauer abgeschrieben.


Finanzanlagen werden mit Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren, am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten bzw. den jeweils niedrigeren beizulegenden Werten bewertet; die niedrigeren beizulegenden Werte werden im Wesentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungsmarkt, aber unter Berücksichtigung der Einsatzmöglichkeit der Bestände ermittelt. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer und verminderter Verwertbarkeit ergeben, werden in angemessenem und ausreichendem Umfang vorgenommen.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung von 1% auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen gebildet.


Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger, kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzsticktag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.

3. Erläuterungen zum Jahresabschluss



Umlaufvermögen


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.



Rechnungsabgrenzungsposten


Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten keine Disagio-Beträge (Vorjahr EUR 0,00).



Rückstellungen


Die sonstigen Rückstellungen betreffen Urlaubsansprüche und Prüfungskosten.



4. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer


Die Gesellschaft hat während des Geschäftsjahres 2011 durchschnittlich 19 (Vorjahr: 17) Arbeitnehmer beschäftigt.



Geschäftsführung


Im Geschäftsjahr 2011 wurden die Geschäfte durch den Kaufmann Horst-Gerhard Edelmeier geführt.




Bochum,

Horst-Gerhard Edelmeier, Geschäftsführer


Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.7.2012.

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