Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 13463 HL
Registered
4/5/2000
Industry
Computer consultancy activitiesMedia representationPublishing of video games
Purpose
Entwicklung von multimedialen Systemen und Produkten zu Präsentationszwecken sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, insbesondere Beratung und Entwicklung von Geschäftsstrategien zur Vermarktung; Entwicklung und Vertrieb von Oberflächen und Bedienelementen von DVD sowie von Internet Anwendungen auf CD-ROM basierenden Multimediasystemen; Entwicklung und Vertrieb von Internet-/Intranet-Systemen sowie von Hard- und Software für Multimedia-Systeme.

History

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Management

NameRole
René Andre Zäske
since 11/25/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (3)

NameOwnership
3.53%
A**** S******
1.65%

Unresolved chains (5)

NameOwnership
2.13%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Mediaform Informationssysteme GmbH
Germany
€125,167
50.07%
CompuGroup Medical SE
Germany
€124,833
49.93%

Financial Report

Mediaface GmbH

Reinbek

(vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 96.547,54 11.425,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 90.570,04 2.283,00
II. Sachanlagen 5.977,50 9.142,50
B. Umlaufvermögen 201.242,34 574.582,44
I. Vorräte 1.501,00 2.726,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 199.585,65 571.316,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 155,69 538,92
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.008.970,48 968.520,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.306.760,36 1.554.528,12

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 250.000,00 150.000,00
II. Verlustvortrag 1.118.520,18 1.079.436,88
III. Jahresfehlbetrag 140.450,30 39.083,30
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.008.970,48 968.520,18
B. Rückstellungen 10.158,00 10.924,00
C. Verbindlichkeiten 1.194.253,83 1.453.360,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten 78.494,47 90.243,60
E. Passive latente Steuern 23.854,06 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.306.760,36 1.554.528,12

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz erstellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind mit Ihren Herstellungskosten, also den Aufwendungen der Entwicklungsphase, angesetzt; die Abschreibung erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden über die voraussichtliche Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden entsprechend der steuerlichen Vorschriften bilanziert.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten oder zu den niedrigeren Tageswerten am Bilanzstichtag angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Jahresabschluss-Erläuterungen

Anlagevermögen

Der im Geschäftsjahr in Höhe von TEuro 79,5 aktivierte Betrag der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände entspricht dem Gesamtbetrag der Entwicklungsaufwendungen.

Umlaufvermögen

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben TEuro 7,8 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Sie enthalten in Höhe von TEuro 106,9 Forderungen gegen Gesellschafter, die aus Lieferungen und Leistungen resultieren.

Rückstellungen

Die Rückstellungen enthalten Beträge für Urlaubsansprüche, Aufbewahrungspflichten, ausstehende Rechnungen und Abschlusserstellungskosten.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben TEuro 119,9 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie enthalten in Höhe von TEuro 1.101,2 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Des Weiteren betreffen von den Verbindlichkeiten TEuro 6,1 solche aus Steuern und TEuro 1,1 solche im Rahmen der sozialen Sicherheit. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind TEuro 1.074,4 mit einem Rangrücktritt versehen.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 11 angestellte Mitarbeiter beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2012: Rene Zäske, Hamburg, und Detlef Pechermeyer, Hamburg, bis 31.01.2012

Hamburg, den 06. August 2013

Mediaface GmbH
(Geschäftsführung)

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.01.2014 festgestellt.

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