Proconnet GmbHLiquidated

63911 Klingenberg am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 11271
Previous
ProCon Prozeßautomation Consulting GmbH
Registered
2/13/1996
Industry
Computer consultancy activitiesTrade of steam, hot water and cooled airOther information service activities
Purpose
a) Entwicklung, Betrieb, Weiterentwicklung, Handel und Vermarktung von Informationssystemen, insbesondere auf dem Gebiet der Prozesssteuerung und Gebäudeautomatisierung b) Entwicklung, Betrieb, Weiterentwicklung, Handel und Vermarktung von Softwaresystemen und Standardsoftware c) Entwicklung, Betrieb, Weiterentwicklung, Handel und Vermarktung von Hardwareprodukten d) Entwicklung, Betrieb, Weiterentwicklung, Handel und Vermarktung von intelligenten Systemen der Ernergieeinsparung einschließlich von Hausüberwachungs- (Alarmanlagen, Wasser, Abwasser) und Entertainmentsystemen (Internet, Audio und Video) e) Entwicklung, Betrieb, Weiterentwiclung, Handel und Vermarktung von Anlagen zur Energiegewinnung, wie Kraft-Wärmekopplung, Blockheizkraftwerke, Solaranlagen f) Entwicklung, Betrieb, Weiterentwicklung, Handel und Vermarktung von Vertriebskonzepten zur Planung und Verkauf von entsprechend ausgestatteten Immobilen, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten nach § 34 c Gewerbeordnung g) die Beratung und Schulung auf den oben ausgeführten und verwandten Gebieten

History

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Management

NameRole
Procura
Karl Michael Gutting
since 2/3/2015
Managing Director
Michael Haag
since 2/3/2015
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Financial Report

Proconnet GmbH

Klingenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 16.223,00 1.805,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.626,00 1.050,00
II. Sachanlagen 14.597,00 755,00
B. Umlaufvermögen 211.949,86 113.670,74
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.918,90 77.463,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 53.667,30 52.615,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 109.030,96 36.207,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.051,35 3.682,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 232.224,21 119.158,15

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 141.566,02 72.088,78
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Bilanzgewinn 115.566,02 46.088,78
B. Rückstellungen 34.007,95 30.145,52
C. Verbindlichkeiten 56.650,24 16.923,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 232.224,21 119.158,15

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden vom Mandanten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen wurden nicht erteilt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthaltenen, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten.

Betriebsaufspaltung

Damit die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zutreffend eingeschätzt werden kann, sind folgende Angaben zu beachten:

Umsatzsteuerlich besteht ein Organschaftsverhältnis mit der Gesellschaft als Organtochter und dem Einzelunternehmen proconnet als Organträger (= Umsatzsteuerschuldner).

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Allgemeines

Zu den einzelnen Posten der Bilanz sind im Berichtszeitraum keine Angaben zu machen.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion und Beruf Vertretungsbefugnis
Piesch Peter Geschäftsführer / Kaufmann Einzelvertretung

Sonstige Verpflichtungen

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2013

Klingenberg a. Main, den 25.11.2014

(Ort), (Datum)

Peter Piesch

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.11.2013.

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