Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 12971 HL
Registered
5/21/2013
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateLaying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasOther landscape and garden service activities
Purpose
die Durchführung sämtlicher Arbeiten im Garten- und Landschaftsbau, sowie alle Nebenarbeiten. Weiterhin ist Gegenstand des Unternehmens der An- und Verkauf von Immobilien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Lena, geb. Marbs Koop
since 10/8/2024
Managing Director
Ingmar Koop
since 5/21/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Walter-Freitag-Str. 15, 21031 Hamburg
€40,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Gartenwerk GmbH

Wangelau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

385.677,00

422.953,00

I. Sachanlagen

385.517,00

422.793,00

II. Finanzanlagen

160,00

160,00

B. Umlaufvermögen

736.553,26

1.045.929,56

I. Vorräte

228.743,90

553.589,78

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

257.314,38

149.450,11

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

250.494,98

342.889,67

C. Rechnungsabgrenzungsposten

5.050,00

0,00

Summe Aktiva

1.127.280,26

1.468.882,56



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

575.839,45

468.578,46

I. Gezeichnetes Kapital

70.000,00

70.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

289.578,46

135.658,51

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

216.260,99

262.919,95

B. Rückstellungen

87.658,76

49.531,85

C. Verbindlichkeiten

463.782,05

950.772,25

Summe Passiva

1.127.280,26

1.468.882,56

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Ø Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Ø Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Ø Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Ø Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

Ø Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu durchschnittlichen Einstandspreisen. Unfertige und fertige Leistungen wurden zu Herstellungskosten unter Einbezug anteiliger Finanzierungszinsen bewertet.

Ø Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Ø Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Ø Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem als Anlage IV beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

III. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich folgt zusammen:

Zusammensetzung:

31.12.2023

Vorjahr

EUR

EUR

Garantieleistungen

29.530,00

20.710,00

Personalkosten

8.363,14

14.491,85

Jahresabschlusskosten

7.750,00

7.330,00

Aufbewahrungskosten

1.400,00

1.000,00

Sonstige

6.700,00

6.000,00

IV. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Restlaufzeit

Verbindlichkeiten

insgesamt

bis 1 Jahr

über 1 Jahr

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten

463.782,05

277.404,73 0,00

186.377,32

(Vorjahr)

(950.772,25)

(691.003,26)

(259.769,00)

davon gegenüber Gesellschaftern

4.900,27

(Vorjahr)

(9.277,80)

davon aus Steuern

55.878,67

(Vorjahr)

(158.160,43)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

3.261,99

(Vorjahr)

(2.496,33)

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Personalaufwand

In dem Posten Personalaufwand sind Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten.

D. Ergänzende Angaben

I. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Geschäftsjahr Herrn Ingmar Koop, Wangelau, Bachelor of Engineering Landschaftsbau.

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

III. Mitarbeiter

Die Anzahl der im Berichtsjahr beschäftigten Mitarbeiter betrug durchschnittlich 10,00 (Vorjahr: 10,00).

 

Mölln, den 25. April 2024

gez. Ingmar Koop

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25. April 2024

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