Master Data

Registry
Register court Lübeck HRB 11457 HL
Registered
10/4/2011
Industry
Painting and lacqueringWholesale of paint and varnishSpraying and painting of motor vehicles
Purpose
Durchführung von Maler- und Lackierarbeiten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sven Wulfframm
since 10/4/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Lindenweg 5b, 21465 Reinbek
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Faszination Farbe GmbH

Barsbüttel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

203.016,47

231.750,17

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

4.024,00

4.427,00

II. Sachanlagen

134.465,00

163.446,00

III. Finanzanlagen

64.527,47

63.877,17

B. Umlaufvermögen

602.192,48

546.050,80

I. Vorräte

102.712,22

194.892,31

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

303.626,86

157.017,79

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

195.853,40

194.140,70

Summe Aktiva

805.208,95

777.800,97



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

499.482,48

430.664,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

405.664,00

284.938,80

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

68.818,48

120.725,20

B. Rückstellungen

39.339,39

39.440,39

C. Verbindlichkeiten

266.387,08

307.696,58

Summe Passiva

805.208,95

777.800,97

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. Unfertige und fertige Leistungen wurden zu Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem als Anlage IV beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden 15 Jahre festgelegt.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 103.359,58 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten.

III. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich folgt zusammen:

Zusammensetzung:

31.12.2023

Vorjahr

EUR

EUR

Aufbewahrungskosten

6.600,00

6.100,00

Jahresabschlusskosten

5.000,00

5.000,00

Personalkosten

3.900,00

3.600,00

IV. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten

insgesamt

Restlaufzeit

bis 1 Jahr

über 1 Jahr

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

Verbindlichkeiten

266.387,08

242.987,09

23.399,99

0,00

(Vorjahr)

(307.696,58)

(277.852,29)

(29.844,29)

(0,00)

davon aus Steuern

40.116,62

0,00

0,00

0,00

(Vorjahr)

(11.259,25)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

915,04

0,00

0,00

0,00

(Vorjahr)

(991,54)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

I. Personalaufwand

In dem Posten Personalaufwand sind Aufwendungen für die Altersversorgung in Höhe von EUR 18.257,15 (Vorjahr: EUR 21.977,33) enthalten.

D. Ergänzende Angaben

I. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung oblag im Geschäftsjahr Herrn Sven Wulfframm, Hamburg, Malermeister.

II. Mitarbeiter

Die Anzahl der im Berichtsjahr beschäftigten Mitarbeiter betrug durchschnittlich 9,50 (Vorjahr: 11,50).

 

Barsbüttel, den 31. Dezember 2024

gez. Sven Wulfframm

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31. Dezember 2024

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