Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 28109
Registered
1/7/2015
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringConstruction of utility projects for fluidsConstruction of bridges and tunnels
Purpose
Hoch- und Tiefbau

History

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Management

NameRole
Damir Filipovic
since 11/9/2020
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Damir Filipovic
Lorch
€25,000
100.00%

Financial Report

Delta Bau GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 54.767,00 11.884,00
I. Sachanlagen 54.767,00 11.884,00
B. Umlaufvermögen 187.626,11 154.603,90
I. Vorräte 15.583,18 8.730,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.980,29 14.450,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 146.062,64 131.422,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 242.393,11 166.487,90

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 73.519,58 52.118,14
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 27.118,14 0,00
III. Jahresüberschuss 21.401,44 27.118,14
B. Rückstellungen 31.564,93 22.217,00
C. Verbindlichkeiten 137.308,60 92.152,76
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 137.308,60 92.152,76
Bilanzsumme, Summe Passiva 242.393,11 166.487,90

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Delta Bau GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 28109) wurde aufgrund der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.
in 2016 waren erstmalig die Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) anzuwenden. Angaben zu gegenüber dem Vorjahr abweichenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Bei Erstellung des vorliegenden Jahresabschluss konnten die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Die Vergleichbarkeit der Werte der Gewinn- und Verlustrechnung des laufenden Geschäftsjahres mit den Vorjahreswerten ist durch die erstmalige Anwendung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) nicht eingeschränkt.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Berichtsjahr nicht angefallen.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen gilt die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der vorstehende Jahresabschluss der Berichtsfirma wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.
Ergänzend hierzu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Anlagegüter ausschließlich linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Nennbeträgen angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Sonstige Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte zum Erfüllungsbetrag.
Die Laufzeit beträgt weniger als 1 Jahr.
Die Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen in Höhe von EUR 22.644,29 (VJ EUR 13.114,94) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ausgewiesen. Es handelt sich dabei um eine Darlehensforderung gegenüber dem Gesellschafter Sandin Hot.
2. Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

 
EUR
Abschlusskosten 2016
9.377,01
Steuerrückstellungen
22.187,92



3. Verbindlichkeiten
a) Restlaufzeiten

 
 
Restlaufzeit
 
insgesamt
bis 1 Jahr

über 1 Jahre 
 
EUR
EUR

EUR 
Verbindlichkeiten
137.308,60
137.308,60





D. Ergebnisverwendung
Im Geschäftsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 21.401,44 erzielt.
Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter vor, den Jahresüberschuss 2016  auf neue Rechnung vorzutragen.

E. Sonstige Pflichtangaben
Organe der Gesellschaft
Name des Geschäftsführers
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte geführt durch: Sandin Hot
Haftungsverhältnisse zu Gunsten der Person der Geschäftsführer wurden seitens der Gesellschaft nicht eingegangen.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber dem Alleingesellschafter bestehen zum Abschlussstichtag 31.12.2016 folgende Rechte und Pflichten:

EUR
Forderungen
22.644,29
(aus Darlehensgewährung)
Verbindlichkeiten
 0


Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 12 Mitarbeiter.
Haftungsverhältnisse
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen beinhalten verschiedene Leasingverträge.
 
Wiesbaden, im Juni 2017

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2017 festgestellt.

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