tomp Werbe- und Design GmbHLiquidated
42285 Wuppertal, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Hans Peter Bock since 6/24/2008 | Managing Director |
Matthias Blunck since 6/24/2008 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
3 shareholders
GmbH structure
2 of 3 shown
Financial Report
Official financial statements and annual reports
tomp Werbe- und Design GmbHWuppertalJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013BilanzAktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 20131. Allgemeine Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2013 zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des HGB. Das BilMoG wurde in seiner Gesamtheit angewandt. Dieser Jahresaschluss umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind berücksichtigt. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftjahres zum 31. Dezember 2013 überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Bilanzstichtag einzeln bewertet. Alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen aufhellenden Tatsachen sind in der Bilanz des Geschäftsjahres, soweit möglich, berücksichtigt. Die Aufwendungen und erträge des Geschäftsjahres sind abgegrenzt und in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten. Noch nicht realisierte Gewinne sind nicht ausgewiesen worden. Die Bilanz ist grundsätzlich nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert worden. 2. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2.1. Angaben zu Posten der Bilanz Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem der Bilanz beigefügten Entwicklung des Anlagevermögens zu ersehen. Die Abschreibungen enthalten degressiv und lineare Abschreibungsbeträge. Erworbene immaterielle Anlagewerte sind mit den Anschaffungskosten angesetzt worden und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden für das unbewegliche und das bewegliche Anlagevermögen entsprechend der gesetzlichen Vorschriften pro rata temporis vorgenommen. Bewegliche, geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt. Es sind keine besonderen wertbeeinflussenden Sachverhalte erkennbar. Die Dividenden wurden in voller Höhe bilanziert und im Rahmen der Ermittlung des Einkommens nach § 8b Abs. 1 KStG steuerfrei behandelt. Die Betriebsausgaben wurden nach § 8b Abs. 3 KStG pauschal um 5% gekürzt. § 3c EstG ist nicht anzuwenden. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigungen aller erkennbaren Risiken bewertet. Forderungen mit einer Laufzeit über 5 Jahren sind nicht voranden. Die unter Position "sonstige Vermögensgegenstände" und "sonstige Verbindlichkeiten" sind antizipativ. Das Stammkapital beläuft sich auf 36 TEUR. Die Einzahlung ist gem. Gesellschaftsvertrag in bar geleistet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden gem. § 253 Abs. 2 HGB entsprechend den Vorgaben der Bundesbank abgezinst. Der hierbei entstehende Ertrag wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung unter dem Posten "sonstige Zinsen und ähnliche Erträge" ausgewiesen. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten steuern. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen: 8.287,59 Euro. davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 4.346 Euro. 2.2. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung erfolgte gem. § 275 Abs. 2 HGB. 3. Sonstige Pflichtabgaben Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Matthias Blunck und Herrn Peter Bock. Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Vorschüsse und Ausleihungen gegenüber dem Geschäftsführer bestehen nicht. Die Erleichterung nach § 288 Abs. 1 HGB. wurde in Anspruch genommen. Der Jahresabschluss 2013 für das Geschäftsjahr wird von den Geschäftsführern wie nachstehend gezeichnet:
Wuppertal, den 26. Oktober 2014 gez. Matthias Blunck, Geschäftsführer gez. Peter Bock, Geschäftsführer sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2014 festgestellt. |
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