Schott Dentaltechnik GmbHLiquidated

10827 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 90214
Previous
EHM Einkaufs-Handels-Marketing & Verwaltungsgesellschaft mbH
Registered
6/21/2004
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentDental laboratoriesManufacture of orthopaedic appliances
Purpose
Die Herstellung von Zahnersatz und der Handel mit Dentalerzeugnissen aller Art.

History

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Management

NameRole
Bernhard Schott
since 6/18/2013
Liquidator

Financial Report

Schott Dentaltechnik GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 36.300,00 35.921,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15,00 109,00
II. Sachanlagen 36.285,00 35.812,00
B. Umlaufvermögen 85.240,92 80.314,25
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 67.431,69 42.885,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.809,23 37.429,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.104,54 2.593,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 122.645,46 118.828,50

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 63.024,67 56.062,20
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 31.062,20 14.829,43
III. Jahresüberschuss 6.962,47 16.232,77
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 11.834,00 11.982,92
C. Rückstellungen 4.000,00 9.042,00
D. Verbindlichkeiten 43.786,79 41.741,38
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 32.930,74 28.301,21
Bilanzsumme, Summe Passiva 122.645,46 118.828,50

Anhang



- soweit die Bilanz betreffend -
für das Geschäftsjahr 01. Januar 2009 bis 31.Dezember 2009


I. Allgemeine Angaben

Nach den Größenmerkmalen des § 267 HGB ist das Unternehmen eine "Kleine Kapitalgesellschaft".

Die Buchführung wurde mit elektronischer Datenverarbeitung System Datev gefertigt. Der Jahresabschluss ist aus dieser Buchführung, den vorgelegten Unterlagen und den erteilten Auskünften entwickelt worden.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind nach kaufmännischer Beurteilung mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.


III. Erläuterungen der Bilanz

1.  Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2009 und die Entwicklung des Anlagevermögens in der Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 ist im Anlagespiegel  dargestellt.

2. Angaben zu den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen
 a.  Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen EUR      40.310,63 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 40.310,63

 b. Sonstige Vermögensgegenstände EUR 27.121,06
  - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.121.06
  - davon aus Steuern EUR 6.571,11
 
3. Angaben zum Sonderposten mit Rücklageanteil gemäß § 7g EUR 11.834,00


4.   Angaben zu den Rückstellungen
Die Rückstellungen beinhalten Jahresabschlusskosten von EUR 4.000,00 EUR   4.000,00


5. Angaben zu Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen EUR     4.259,43  
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.259,43


 Sonstige Verbindlichkeiten EUR   28.671,31
 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.671,31
 
 - davon aus Steuern EUR 9.856,89
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.446,00 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.974,00 EUR.

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