Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 17026
Registered
11/23/2004
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringConstruction of utility projects for fluidsConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)
Purpose
Bauausführungen im Bauhauptgewerbe.

History

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Management

NameRole
Rolf Hemmerich
since 1/8/2009
Liquidator

Financial Report

Wupper GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 32,00 352,00
I. Sachanlagen 32,00 352,00
B. Umlaufvermögen 45.531,11 50.783,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45.143,01 49.278,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 388,10 1.504,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 340,55 262,47
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 41.297,77 29.581,18
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.201,43 80.978,84

Passiva

  31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 55.145,77 51.914,80
III. Jahresfehlbetrag 11.716,59 3.230,97
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 41.297,77 29.581,18
B. Rückstellungen 50.106,18 50.320,85
C. Verbindlichkeiten 37.095,25 30.657,99
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.758,15 13.758,57
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.201,43 80.978,84

Anhang

im Sinne der §§ 284- 288 HGB

A Ausübung der Auswahlrechte

B Angewandte Bilanzierungs und Bewertungsmethoden

C Angaben zur Bilanz

D Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

E Sonstige Angaben

A Ausübung der Auswahlrechte

Den Berichtspflichten und sonstigen Pflichtangaben wurde bei der Darstellung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung nachgekommen soweit das Gesetz dies vorsieht.

Ausweiswahlrechte zu Gunsten einer Darstellung im Anhang anstelle einer Darstellung in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung wurden nicht vorgenommen.

B Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungsmethoden

Beim Sachanlagevermögen sind die Restbuchwerte von den Anschaffungskosten ausgehend entwickelt. Dabei wurden Normalabschreibungen der Nutzungsdauer entsprechend planmäßig angesetzt. Steuerrechtliche Sonderabschreibungen (§ 4 FG)wurden nicht in Anspruch genommen.

2. Bewertungsmethoden - Ermittlung der Abschreibungsbeträge

Die planmäßig ermittelten Abschreibungen berücksichtigen die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

Im Übrigen erfolgen die Abschreibungen linear. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalwert bilanziert. Wertabschläge (Einzelwertberichtigungen) waren nicht erforderlich.

C Angaben zur Bilanz

1. Aktiva

1.1. Anlagevermögen

Beim Anlagevermögen wurde in allen Fällen von den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgegangen.

Zum 31.12.07 beträgt der Buchwert des Anlagevermögens 32,00 €.

2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen setzt sich aus dem Aktivwert der Rückdeckungsversicherung für die Pensionszusage in Höhe von 42.149,95 € und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.993,05 € zusammen.

Das Guthaben des Kassebestandes zum 31.12.07 beträgt 388,10 €.

1.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um KFZ - Steuern in Höhe von 125,76 €; KFZ - Versicherung von 120,78 € und Betriebsversicherungen von 94,51 € für 2008.

2. Passiva

1. Kapital

Hierbei handelt es sich um das gezeichnete Kapital der GmbH in Höhe von 25.564,59 €, den Verlustvortrag zum 31.12.06 von 55.145,77 € und den Jahresfehlbetrag zum 31.12.07, der 11.716,59 € beträgt.

2. Rückstellungen

Der Passivwert der Pensionsrückstellung beläuft sich zum 31.12.07 auf 48.734,30 EUR. Des Weiteren beinhalten die Rückstellungen Kosten der Jahresabschluss und der Buchführung 2007 in Höhe von 894,00 €.

Durch die Umsatzbesteuerung nach vereinnahmten Entgelten stehen auf dem Konto 1766 Umsatzsteuer nicht fällig 19 % 477,88 € zu Buche.

3. Verbindlichkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter von insgesamt 12.337,10 €.

Desweiteren wurden Verbindlichkeiten an Kreditinstitute von 6.007,96 € bilanziert.

Weiter sind 1.579,78 € laut Kontokorrentliste Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen noch offen.

Die Darlehensschulden belaufen sich auf 5.000,00 € zum 31.12.07.

Zum 31.12.07 bestehen Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt von 11.476,00 EUR und aus abzuführender Lohnsteuer in Höhe von 131,70 €.

Der Rest ergibt sich aus den offenen Umsatzsteuerzahlungen.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Hinweis auf die in Abschnitt B erläuterten und von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

E. Sonstige Angaben

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans im Geschäftsjahr:

1. Rolf Wupper

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