Werner Industrie-Service GmbHLiquidated

45886 Gelsenkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court Gelsenkirchen HRB 7335
Registered
7/8/2003
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of other machinery
Purpose
Handel mit Industriegütern jeglicher Art.

History

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Management

NameRole
Rafael Krämer
since 9/11/2006
Managing Director
Raffaela Buschmann
since 10/27/2005
Managing Director

Financial Report

Werner Industrie-Service GmbH

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 99.883,00 83.854,87
I. Sachanlagen 99.133,00 71.311,00
II. Finanzanlagen 750,00 12.543,87
B. Umlaufvermögen 322.903,61 170.180,43
I. Vorräte 30.300,00 31.142,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 249.507,10 99.586,91
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 8.686,61 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.096,51 39.451,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.929,34 7.157,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva 439.715,95 261.192,95

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 145.930,32 106.058,04
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 81.058,04 14.746,49
III. Jahresüberschuss 39.872,28 66.311,55
B. Rückstellungen 32.111,88 31.728,91
C. Verbindlichkeiten 261.673,75 123.406,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 204.401,81 123.406,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 439.715,95 261.192,95

Anhang

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Werner Industrie Service GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und gemäß den Regelungen des § 6 Absatz 2 EStG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 106.133,45.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Gewinnvortrag wurde ein Jahresüberschuss von Euro 39.872,28 einbezogen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 39.872,28.

Auf neue Rechnung werden Euro 120.930,32 vorgetragen.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 01. September 2009 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Raffaela Buschmann und Rafael Krämer
 
Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Ausleihungen 0,00  Euro

Forderungen 9.875,99  Euro

Verbindlichkeiten 0,00  Euro
  

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