Master Data

Registry
Register court München HRB 213834
Registered
9/4/2014
Industry
Tour operator activitiesOther reservation service and related activities n.e.c.Intermediation service activities for passenger transportation
Purpose
Betrieb einer Reisegesellschaft, Durchführung von Flugvermittlungen sowie Reiseveranstaltungen

History

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Management

NameRole
Can Ögütcü
since 3/14/2016
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Can Ögütçü
Antalya / Türkei
€25,000
100.00%

Financial Report

timefly GmbH

Aschheim (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014

Bilanz

Aktiva

30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
A. Anlagevermögen 135.069,00 103.234,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 79.225,00 53.672,00
II. Sachanlagen 55.844,00 49.562,00
B. Umlaufvermögen 508.972,18 638.960,67
I. Vorräte 13.814,00 36.578,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 253.717,73 195.817,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -63.674,54 -63.674,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 241.440,45 406.564,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.052,88 16.970,34
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 100.964,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 749.059,01 759.165,01

Passiva

30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 28.847,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 3.847,90 98.628,30
III. Jahresfehlbetrag 129.812,85 94.780,40
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 100.964,95 0,00
B. Rückstellungen 5.000,00 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 744.059,01 725.317,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 744.059,01 725.317,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 749.059,01 759.165,01

Anhang




Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der timefly GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro -63.674,54 (Vorjahr: Euro -63.674,54).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 744.059,01 (Vorjahr: Euro 725.317,11).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

Bilanzgewinn

Der Jahresabschluss wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. Der Bilanzverlust beträgt Euro 63.869,17.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 24.08.2015 festgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer bis 04.03.2015: Herr Giulio Gaetano Gorna
 
 
 
Geschäftsführer ab 05.03.2015: Herr Can Ögütcü
 
 
 


Unterschrift der Geschäftsleitung


  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.08.2015 festgestellt.

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