TOKIMEKI GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 74522
Registered
2/29/2000
Industry
Advertising agenciesMedia representationDevelopment and programming of Web-pages
Purpose
Entwicklung und Realisierung von Produkten der Werbewirtschaft.

History

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Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Arjen Lakke
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Arjen Lakke
€50,000
100.00%

Financial Report

TOKIMEKI GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00

0,0

II. Sachanlagen

6290,00

8,0

III. Finanzanlagen

0,00

0,0

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

10000,00

10,0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

42666,08

17,3

III. Wertpapiere

0,00

0,0

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

8630,23

31,1

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,0

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

83164,02

69,8

Summe Aktiva

150750,33

136,2



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50000,00

50,0

II. Kapitalrücklage

0,00

0,0

III. Gewinnrücklagen

0,00

0,0

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-119797,94

-131,0

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-13366,08

11,2

VI. Nicht gedeckter Fehlbetrag

83164,02

69,8

B. Rückstellungen

5600,00

11,1

C. Verbindlichkeiten

145150,33

125,1

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,0

Summe Passiva

150750,33

136,2

ANHANG zum 31.Dezember 2008

Anwendung handelsrechtlicher Rechnungslegungsvorschriften

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2008 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB und den sie ergänzendne Regelungen des GmbH-Gesetzs aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Es ist der Struktur des Unternehmens angemessen.

Im Anlagespiegel werden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen.

Bilanzierungs- und Bewertungsansätze

Die allgemeinen Bewertungsvorschriften des §§ 252 ff HGB wurden beachtet.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt.

Risiken für Einzelwertberichigungen waren erkennbar und wurden entsprechend wertberichtigt. Die Bildung von Pauschalwertberichtigungen wurden vorgenommen.

Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Deckung der Verpflichtungen notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Von den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen bestand eine Position in Höhe von € 1.000,00 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

- davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr: € 76.436,58

- davon aus Steuern: € 428,55

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 200,00

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren: € 51.012,50

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB, aus Miet-/Leasingverträgen sind nur von untergeordneter Bedeutung, so daß eine Darstellung unterbleiben kann.

Am Bilanzstichtag bestanden seitens der tokimeki GmbH keine Bürgschaften und/oder Garantien.

Wegen der buchmäßigen Überschuldung wird auf die Rangrücktrittsvereinbarungen hinsichtlich der Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 45.796,72 und der Darlehen gegenüber nahestehenden Personen der Gesellschafter in Höhe von € 17.701,25 hingewiesen. Ferner bestehen Bürgschaften der Gesellschafter gegenüber Gesellschaftsgläübigern in Höhe von € 23.624,24.

Die Zahl der Beschäftigten betrug im Jahresdurchschnitt:

- 2008: 2

- 2007: 2

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer, Herrn Arien Lakke, Kaufmann in Hamburg, geführt.

 

Hamburg, den 26. Februar 2010

gez. Arien Lakke, Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
TEuro

1. Umsatzerlöse

240994,07

301,2

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

0,0

3. andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

0,0

4. sonstige betriebliche Erträge

7730,78

0,8

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

67736,65

60,3

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

83551,25

108,4

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

41376,00

41,4

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

8946,13

9,0

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

4691,26

8,7

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

0,00

0,0

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

50713,34

58,5

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

0,0

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

0,0

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

70,92

1,6

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00

0,0

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

4716,22

5,7

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-12935,08

11,7

15. außerordentliche Erträge

0,00

0,0

16. außerordentliche Aufwendungen

0,00

0,0

17. außerordentliches Ergebnis

0,00

0,0

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

0,00

0,0

19. sonstige Steuern

431,00

0,4

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-13366,08

11,2

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