Argus Verlagsgesellschaft mbH

Daimlerstraße 3, 74211 Leingarten, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 101698
Registered
9/26/1978
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateActivities of holding companiesBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Entwicklung und Vertrieb von Druck- und Verlagserzeugnissen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, sie vertreten oder übernehmen und kann sich auf verwandten Gebieten betätigen und alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Vermietung von Immobilien.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Ulrich C. HäußlerMill Creek Services GmbH
55.00%
45.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Leingarten
€45,000
45.00%
Germany
€45,000
45.00%

Financial Report

Argus Verlagsgesellschaft mbH

Leingarten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

1.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 102.388,31 103.547,31
I. Sachanlagen 102.081,53 103.240,53
II. Finanzanlagen 306,78 306,78
B. Umlaufvermögen 6.105,21 20.480,65
I. Vorräte 1.250,00 2.476,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5,48 13.693,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.849,73 4.310,79
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 152.168,36 136.027,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 260.661,88 260.055,86

Passiva

1.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Kapitalrücklage 105.960,90 105.960,90
III. Gewinn- /Verlustvortrag -293.117,99 -280.641,86
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -16.140,46 -12.476,13
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 152.168,36 136.027,90
B. Rückstellungen 41.426,00 41.390,00
C. Verbindlichkeiten 216.855,88 218.356,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.380,00 309,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 260.661,88 260.055,86

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Pensionsrückstellung beruht auf versicherungsmathematischen Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen 9,1TEUR (Vorjahr 9,0TEUR).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 5,48 EUR (Vorjahr 13.693,04 EUR).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen

175,4 TEUR (Vorjahr 189,8 TEUR).

Patronatserklärung

Eine Patronatserklärung, dass der Gesellschafter unmittelbar für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft einsteht, liegt vor.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Ulrich C. Häußler (Diplom Kaufmann).

Leingarten, den 22. Dezember 2011

Ulrich C. Häußler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.12.2011.

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