Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 100683
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PRO VITAL Alster Menue-Dienst GmbHPRO VITAL Service GmbHParaCura Technik und Service GmbH
Registered
4/12/2007
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisOther landscape and garden service activities
Purpose
Die Objektverwaltung und die Objektbetreuung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, die Gebäudereinigung, die Gartenpflege sowie Hausmeisterdienstleistungen, Mietwagen-Krankenbeförderung, Rollstuhltransport.

History

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Management

NameRole
Procura
Proprietor

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mohammed Ansuwade Sackey
Hamburg
€25,000
100.00%

Financial Report

PRO VITAL Service GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 11.797,00 2.685,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 11.796,00 2.684,00
B. Umlaufvermögen 33.580,29 16.508,40
I. Vorräte 661,50 685,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.310,30 13.514,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.608,49 2.308,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.517,79 474,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 46.895,08 19.667,92

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 20.557,15 8.992,73
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.144,43 19.147,85
III. Jahresüberschuss 11.701,58 3.140,58
B. Rückstellungen 6.286,03 2.032,52
C. Verbindlichkeiten 20.051,90 8.642,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.051,90 8.642,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 46.895,08 19.667,92

Anhang


für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff HGB sowie nach den maßgeblichen Vorschriften des GmbHG und Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
  
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
Immaterielle Vermögensgegenstände werden nur angesetzt, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen orientieren sich an den steuerlich anerkannten Höchstsätzen. Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von € 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben, ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wieder-beschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt. Allen risikobehafteten Positionen ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Risiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.
Die Kassen- und Bankbestände sind zu Nominalwerten ausgewiesen.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert ausgewiesen.
Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Soweit die zugrunde liegende Verpflichtung einen Zinsanteil enthält oder eine Rentenverpflichtung ohne Gegenleistung darstellt, wurde die Rückstellung zum Barwert angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Hierunter sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.


Rückstellungen

Die Rückstellungen betreffen die Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und sonstige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Aufgeführt sind Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten.
 
Haftungsverhältnisse gem. §§ 251, 268 Abs. 7 HGB
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine Bürgschaften und Ähnliches.
IV. Sonstige Angaben

Die Pro Vital Service GmbH  wurde am 01. Juni 2005 als GmbH  gegründet und beim Amtsgericht Hamburg am 13. Februar 2006 unter der Nummer HRB B 96391  eingetragen.

Das Stammkapital beträgt 25.000,00 € und verteilt sich wie folgt:

25.000,00 €   Pro Vital Beteiligungsgesellschaft mbH

Während des Geschäftsjahres 2019  lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Jörg Kruse.

Hamburg, den 26. Mai 2020

gez. Jörg Kruse Geschäftsführer

Gesamtbezüge der Geschäftsführer
Die Angabe der Gesamtbezüge der für die Gesellschaft tätigen Geschäftsführer wird gem. § 285 Nr. 9 HGB in Anwendung der in § 286 Abs. 4 HGB vorgesehenen Schutzklausel nicht vorgenommen.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.05.2020 festgestellt.

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