Master Data

Registry
Register court Jena HRB 515924
Registered
7/15/2019
Industry
Shaping and processing of flat glassManufacture of glass fibresProduction of abrasive products
Purpose
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Materialien und Verfahren zur Bearbeitung von Glas, optischen Kristallen und Halbleitern.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Tanja Fabricius
since 11/9/2022
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Jena
€12,500
50.00%
Jena
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

OXAPA GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 280.749,00 92.500,00
I. Sachanlagen 280.749,00 92.500,00
B. Umlaufvermögen 1.127.359,15 643.189,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 203.519,65 304.195,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 923.839,50 338.993,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 20,80
Summe Aktiva 1.408.108,15 735.709,96

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 634.524,43 549.603,49
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 609.524,43 524.603,49
B. Rückstellungen 117.802,00 142.421,00
C. Verbindlichkeiten 655.781,72 43.685,47
Summe Passiva 1.408.108,15 735.709,96

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Firma: OXAPA GmbH

Sitz: Jena

Registernummer: HRB 515924

Registergericht: Jena

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gemäß § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertung berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung der Kassenbestände erfolgte zum Nennwert. Forderungen gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Eigenkapital entspricht dem Saldo der Aktiva abzüglich Rücklagen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Steuerrückstellungen beinhalten alle noch nicht veranlagten Steuern des Unternehmens.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Archivierungsrückstellung wurde nach Betrachtung der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit mit dem steuerlichen Wert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Weitere Angaben zur Bilanz

Alle Posten der Bilanz sind mit den Beträgen des Vorjahres vergleichbar. Es wurden keine Anpassungen bei den Vorjahresvergleichszahlen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 5.355,00 Euro).

Eigenkapital

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von 487.603,49 Euro.

Verbindlichkeiten (Vorjahr in Klammern)

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten: 655.781,72 Euro (43.685,47 Euro)

- mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr:655.781,72 Euro (43.685,47 Euro)

- mit einer Restlaufzeit von 1-5 Jahren:0,00 Euro (0,00 Euro)

- mit einer Restlaufzeit über 5 Jahren:0,00 Euro (0,00 Euro)

weitere Angaben

Die Summe der Verbindlichkeiten ist in Höhe von insgesamt 0,00 Euro durch Pfandrechte gesichert. Davon entfallen 0,00 Euro auf Verbindlichkeiten über 5 Jahre.

Es bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 0,00 Euro. Eingeschlossen sind hier Beträge, soweit diese auf Gesellschafter-Geschäftsführer entfallen.

Weitere Angaben

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr keine Mitarbeiter beschäftigt. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB bestanden nicht.

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch folgende Geschäftsführer vertreten:

Vladislav Matusevich

 

Jena, 17.09.2024

Vladislav Matusevich

sonstige Berichtsbestandteile

 

Jena, 17.09.2024

Vladislav Matusevich

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 17.09.2024 festgestellt.

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