DeTeIn GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 103298
Registered
8/18/2006
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of textiles
Purpose
Der Handel, der Ex- und Import sowie das Leasing von Waren verschiedener Art, insbesondere mit Technik, ausgenommen erlaubnispflichtiger Ware.

History

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Management

NameRole
Yukhym Vaysberg
since 9/29/2008
Managing Director

Financial Report

DeTeIn GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

2.045,97

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

437,38

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

28.940,50

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

8.976,57

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-6.031,43

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

5.557,27

B. Rückstellungen

450,00

C. Verbindlichkeiten

15.424,58

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

ANHANG

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Sachanlagen sind mit den Anschaf­fungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Wo die Voraussetzungen vorliegen, werden Abschreibungen nach steuerlichen Sondervorschriften vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Forderungen mit dem Geldkurs am Entstehungstag bzw. mit dem niedrigeren Kurs am Abschlussstichtag sowie bei den Verbindlichkeiten mit dem Briefkurs am Entstehungstag bzw. dem höheren Kurs am Abschlussstichtag.


II. ANGABEN ZUR BILANZ

Die Höhe des Stammkapitals entspricht den Erfordernissen des § 5 GmbHG.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 3.758,07 enthalten.
Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr.


III. SONSTIGE ANGABEN

Im Geschäftsjahr 2007 erfolgte die Geschäftsführung durch: Yukhym Vaysberg.
Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, den 18.11.2008 gez. GF


 

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