Hendrich GmbHLiquidated

Rheinstraße 4, 56462 Höhn, DEU

Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 3708
Registered
1/15/1990
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Restaurants mit angeschlossenem Hotel sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen oder deren Vertretung übernehmen, sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

History

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Management

NameRole
Melanie Winkel
since 12/20/2021
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Frank Stübing
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Frank Stübing
56462 Höhn, Rheinstraße 4
€40,000
100.00%

Financial Report

Hendrich GmbH

Höhn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 137.501,63 144.030,54
I. Sachanlagen 77.439,00 88.421,00
II. Finanzanlagen 60.062,63 55.609,54
B. Umlaufvermögen 221.908,32 234.662,36
I. Vorräte 7.334,88 8.126,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 201.332,20 216.552,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.241,24 9.983,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.317,46 13.330,01
D. Aktive latente Steuern 2.571,00 2.198,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 371.298,41 394.220,91

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 150.264,84 174.341,48
I. gezeichnetes Kapital 40.000,00 40.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 95.282,48 95.282,48
III. Bilanzgewinn 14.982,36 39.059,00
B. Rückstellungen 191.953,00 186.007,00
C. Verbindlichkeiten 29.080,57 33.872,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 371.298,41 394.220,91

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Da der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Ertragslage vermittelt, sind zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 HGB nicht erforderlich.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Rückdeckungsversicherungen werden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital bewertet sofern keine Verrechnung mit ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen vorzunehmen ist.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten.

Die Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert; angemessene Wertberichtigungen sind berücksichtigt.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von T€ 155 enthalten.

Eigenkapital

Das Stammkapital von T€ 40 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von T€ 39 enthalten.

Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB

Der Gesamtbetrag der Ausschüttungssperre gliedert sich wie folgt auf:

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände

Des Anlagevermögens, abzüglich passive latente Steuer 0,00 €

Aktive latente Steuern, die die passiven latenten Steuern Übersteigen 2.571,00 €

Betrag des Deckungsvermögens, das die Anschaffungs-Kosten übersteigt, abzüglich passiver latenter Steuern 0,00 €

Gesamtbetrag der Ausschüttungssperre 2.571,00 €

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat zur Berechnung der Pensionsrückstellungen die Projected Unit Credit Methode gewählt. Als Rechnungszins wurden 5,04 % angesetzt, als Sterbetafeln kamen die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zum Ansatz. Als Einkommenstrend wurden 0 % angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind im Einzelnen nachgewiesen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Fristigkeiten wie folgt auf:


VERBIND-
LICHKEITEN
UNTER
1 JAHR
1 BIS 5
JAHRE
ÜBER 5 JAHRE GESAMT
Gesamt 18.783,57 10.297,00 0,00 29.080,57

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB sind nicht gegeben.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bis 05. März 2012 unverändert bei Frau Helga Hendrich und Herrn Frank Stübing.

Frau Hendrich wurde als Geschäftsführerin zum 06. März 2012 abberufen.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Vorschüsse und Kredite an die Mitglieder der Geschäftsführung

T€ 155 der Forderungen bestehen gegenüber den Geschäftsführern. Die Verzinsung des Kredites erfolgte mit 5 %. Vgl. auch, da es sich um Gesellschafterdarlehen handelt, die Erläuterungen zum sonstigen Umlaufvermögen.

Höhn, den 20. Dezemebr 2013

...........................................

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.12.2013.

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