Creativ Design Company GmbH

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 241402
Registered
6/13/2012
Industry
Engineering activities for structural designInterior design activitiesAssembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairs
Purpose
Messebau

History

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Management

NameRole
Pawel Klimek
since 4/28/2022
Managing Director
Taner Oender
since 4/28/2022
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Kiraz Önder
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kiraz Önder
€25,000
100.00%

Financial Report

Creativ Design Company GmbH

Dachau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

3,00

3,00

II. Sachanlagen

260.141,85

260.141,85

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

285.000,00

285.000,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

43.876,54

43.876,54

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.844.307,00

1.844.307,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

2.433.328,39

2.433.328,39



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

1.225.000,00

1.225.000,00

III. Bilanzgewinn

437.732,34

437.732,34

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

654.540,05

654.540,05

D. Rechnungsabgrenzungsposten

91.056,00

91.056,00

Summe Passiva

2.433.328,39

2.433.328,39

Anhang und Lagebericht zum 31. Dezember 2019

Creativ Design Company GmbH

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Creativ Design Company GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Forderungen in Höhe von 0,00 Euro.

3.2 Vorschläge zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 425.601,95 wird thesauriert.

4. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Önder Kiraz

Weitere Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

Gewinn- und Verlustrechnung

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

1. Umsatzerlöse

9.665.198,40

9.665.198,40

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

21.930,00

21.930,00

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

30.792,55

30.792,55

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

1.343.866,50

1.343.866,50

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

4.799.136,29

4.799.136,29

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

1.748.733,50

1.748.733,50

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

524.397,03

524.397,03

7. Abschreibungen:

91.056,00

91.056,00

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

458.542,41

458.542,41

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

12.013,79

12.013,79

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

328.594,50

328.594,50

19. sonstige Steuern

10.006,56

10.006,56

20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

425.601,95

425.601,95

 

Unterschleißheim, den 09. November 2020

gez. Önder Kiraz

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 09. November 2020

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