Master Data

Registry
Register court Bad Oeynhausen HRB 4093
Registered
10/22/1997
Industry
Activities of holding companiesManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of doors and windows of wood
Purpose
Fertigung und der Handel von Fenstern, Türen und Treppen, die Dachstuhlfertigung, die Errichtung von Wintergärten und die Montage von Rolläden nebst allen damit verbundenen Geschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie die Geschäftsführung für andere Unternehmen übernehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Danny Weihe
since 6/3/2005
Managing Director
Bernd Weihe
since 2/13/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

32479 Hille
€15,000
50.00%
32479 Hille
€15,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Weihe GmbH

Hille

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immat. Vermögensgegenstände 4.763,00 15,00
II. Sachanlagen 771.592,00 902.203,00
III. Finanzanlagen 1.214,24 1.212,78
777.569,24 903.430,78
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 1.243.643,90 784.592,72
II. Ford.u.sonst.Vermögensgegenst. 331.719,27 415.740,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguth. 361.467,83 495.015,68
1.936.831,00 1.695.348,91
Summe Aktiva 2.714.400,24 2.598.779,69

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Gewinnvortrag 853.603,48 750.544,45
III. Jahresüberschuss 168.888,83 193.059,03
Summe Eigenkapital 1.052.492,31 973.603,48
B. Rückstellungen 140.162,85 190.282,89
C. Verbindlichkeiten 1.521.745,08 1.434.893,32
Summe Passiva 2.714.400,24 2.598.779,69

ANHANG

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss der Weihe GmbH in 32479 Hille auf den 31.12.2023 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB (Drittes Buch (§§ 238 ff) unter Beachtung der Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB)) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie ggf. des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital­gesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamt­kosten­verfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Staffelform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen und ggf. außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die Abschrei­bungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und die Bewegungen des Anlagevermögens sind dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen 0,00 € (Vorjahr 0,00 €).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen, Kosten für Gewährleistungen und im Geschäftsjahr nicht genommenen Urlaub, Tantiemen sowie aufgelaufene Stundenkonten.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen 891.912,06 € (Vorjahr 653.290,98 €).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen 32.641,57 € (Vorjahr 182.870,80 €).

SONSTIGE ANGABEN

Zu zweit vertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2023 waren die Herren:

Zimmerer Mike Weihe, Rahdener Str. 13, 32479 Hille (bis 30.11.2023)

Zimmerer/Tischlermeister Bernd Weihe, Bergstr. 14, 32479 Hille

Tischlermeister Danny Weihe, Neustadt 40, 32479 Hille.

Die oben genannten Personen sind von dem Verbot nach § 181 BGB befreit.

 

Hille, den 05.05.2025

Weihe GmbH

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