Activities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Auto Löffler GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 22, 97424 Schweinfurt, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Mike Löffler since 1/13/2025 | Procura |
Robert Löffler since 3/23/2015 | Procura |
Lisa Löffler since 11/25/2014 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and Loss Accounts
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Auto Löffler GmbHSchweinfurtJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang
Auto Löffler GmbH, Schweinfurt
Der Jahresabschluss der Auto Löffler GmbH ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches in der aktuellen Fassung und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer "kleinen Kapitalgesellschaft" gem. § 267 Abs. 2 HGB auf. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen. Für die Aufstellung der Bilanz wird die Gliederung gem. § 266 Abs. 1 Satz 2 HGB zugrunde gelegt. Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gem. § 275 Abs. 2 HGB in der Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierung und Bewertung der einzelnen Vermögens- und Schuldposten erfolgt unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden, werden stetig angewendet. Anpassungen erfolgen hinsichtlich der Konten an den Standardkontenrahmen für die Kfz-Branche und hinsichtlich gesperrter Konten im Sonderkontenrahmen 51 für die Kfz-Branche. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Als Nutzungsdauer werden regelmäßig drei Jahre zugrunde gelegt, wenn sich nicht ein abweichender Zeitraum, in dem sie voraussichtlich genutzt werden können, ergibt. Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die handelsrechtliche Nutzungsdauer entspricht der branchenüblichen Nutzungsdauer nach den amtlichen AfA-Tabellen. Die Abschreibungen werden linear oder degressiv vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend den ertragsteuerlichen Regelungen bewertet. Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten aktiviert. Die unter den Vorräten ausgewiesenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bzw. mit den zum Bilanzstichtag niedrigeren Tagespreisen bewertet. Neu- und Gebrauchtwagen sind mit Anschaffungskosten bzw. mit niedrigen beizulegenden Werten bewertet, welche längeren Standzeiten bzw. gesunkenen Händlereinkaufspreisen Rechnung tragen. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Das strenge Niederstwertprinzip ist beachtet. Die erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen werden offen von den Vorräten abgesetzt (Wahlrecht gem. Anhang III Passiva, Buchst. C. Nr. 3 der Bilanzrichtlinie 2013/34/EU). Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen besteht kein Wertberichtigungsbedarf. Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennwert angesetzt. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Bei den sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag wird unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit nicht vorgenommen. Die Verbindlichkeiten sind mit den vertraglich vereinbarten Erfüllungsbeträgen bilanziert. Die passiven latenten Steuern sind mit den aktiven latenten Steuern saldiert und berücksichtigen alle zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen sowie Rückstellungen und ihren steuerlichen Wertansätzen bestehenden Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren teilweise abbauen. Die Saldierung der latenten Steuern ergibt zum Bilanzstichtag einen aktiven Überhang, der in Ausübung des Wahlrechtes gemäß § 274 HGB nicht ausgewiesen wird. III. Angaben zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit über einem Jahr betragen zum 31.12.2023 EUR 99.352,67 (im Vorjahr: EUR 92.171,23). Eigenkapital Das Eigenkapital entwickelt sich wie folgt:
Schweinfurt, 28. Juni 2024 gez. Lisa Löffler, Geschäftsführer gez. Mike Löffler Geschäftsführer sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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