Master Data

Registry
Register court Tostedt HRB 206237
Previous
SVL Nord UG (haftungsbeschränkt)
Registered
8/4/2017
Industry
Manufacture of sports goodsManufacture of plastic packing goodsManufacture of bicycles and invalid carriages
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Zubehörteilen aller Art für logistische Zwecke und alle damit zusammenhängende Tätigkeiten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sven Bohlen
since 8/4/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Wurster Nordseeküste
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SVL Nord GmbH

Wurster Nordseeküste

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 40.012,00 43.473,00
I. Sachanlagen 40.012,00 43.473,00
B. Umlaufvermögen 376.099,49 274.908,13
I. Vorräte 101.381,00 154.733,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 175.977,70 115.298,93
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 98.740,79 4.876,20
Aktiva 416.111,49 318.381,13

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 286.903,58 171.638,87
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 261.903,58 146.638,87
davon Gewinnvortrag 146.638,87 85.425,03
B. Rückstellungen 42.468,77 22.067,83
C. Verbindlichkeiten 86.739,14 124.674,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 81.924,00 111.686,40
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.815,14 12.988,03
Summe Passiva 416.111,49 318.381,13

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für Kleinstkapitalgesellschaften im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB Anwendung.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268 - 274a HGB, §§ 276 - 277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB aufgestellt.

Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten.

Bei dieser Kleinst-Kapitalgesellschaft wurde auf die Ermittlung der latenten Steuern verzichtet.

1. Anlagevermögen

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Anschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

2. Umlaufvermögen

Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden gemäß dem strengen Niederstwertprinzip nach § 253 Absatz 4 HGB mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten beziehungsweise letzten Einkaufspreisen bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforder­licher Einzelwertberichtigungen bewertet. Forderungen gegenüber Gesellschaftern sind zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. .

3. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist unverändert gegenüber dem Vorjahr.

4. Rückstellungen 

Steuerrückstellungen sind in Höhe des voraussichtlichen Anfalls aufgrund des steuerlichen Gewinns dotiert.

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Es bestehen Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von
EUR 93.592,91 (Vorjahr: EUR 31.469,08).

Verbindlichkeitenspiegel: 

Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag
RLZ
RLZ
RLZ
zum 31.12.2023
< 1 Jahr
1 > 5 Jahre
> 5 Jahre
(Gesamtbetrag)
EUR
EUR
EUR
EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
12.988,03
8.172,89
4.815,14
0,00
(Vorjahr)
(26.684,40)
(13.696,37)
(12.988,03)
(0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung
54.679,40
54.679,40
0,00
0,00
(Vorjahr)
(90.562,66)
(90.562,66)
(0,00)
(0,00)
3. Sonstige Verbindlichkeiten
19.071,71
19.071,71
(0,00)
0,00
(Vorjahr)
(7.427,37)
(7.427,37)
(0,00)
(0,00)
Gesamt
86.739,14
81.924,00
4.815,14
0,00
(Gesamt Vorjahr)
(124.674,43)
(111.686,40)
(12.988,03)
(0,00)



D. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft 8 Mitarbeiter.

Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Geschäftsführer tätig:

Herr Sven Bohlen, operative Geschäftsleitung.

 

Bremerhaven, 22.01.2025

gez. Sven Bohlen (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.01.2025 festgestellt.

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