DeOst Contact GmbHLiquidated

60528 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 84350
Registered
11/20/2008
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of other machineryWholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories
Purpose
Im- und Export und der Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere elektrotechnische Waren und Produkte, Baumaschinen und technisches Zubehör, Landmaschinen aller Art, Kraftfahrzeuge und Industriemaschinen, ferner kleine Reparaturen von Kraftfahrzeugen sowie Erbringung von Dienstleistungen im IT-Bereich und alle damit verbundenen genehmigungsfreien Dienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Ruslan Salitra
since 12/29/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Ruslan Salitra
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Ruslan Salitra
€25,000
100.00%

Financial Report

DeOst Contact GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 51.762,00 54.080,00
I. Sachanlagen 51.762,00 54.080,00
B. Umlaufvermögen 910,49 2.097,95
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 835,78 774,55
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 74,71 1.323,40
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 139.738,92 131.904,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 192.411,41 188.082,34

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 156.904,39 149.316,75
III. Jahresfehlbetrag 7.834,53 7.587,64
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 139.738,92 131.904,39
B. Rückstellungen 2.400,00 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 190.011,41 185.882,34
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 77.914,38 78.619,24
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 112.097,03 107.263,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 192.411,41 188.082,34

sonstige Berichtsbestandteile

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

I. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: DeOst Contact GmbH

Firmensitz: Waldstr. 32, 60528 Frankfurt am Main

Registereintrag: Handelsregister Abteilung B

Registergericht: Frankfurt am Main

Register-Nr.: 84350

Zur Geschäftsführung ist der Herr Ruslan Salitra bestellt worden, er vertritt die Gesellschaft stets allein und ist von den Beschränkungen §181 BGB befreit.

II. GRUNDSÄTZE ZUR BILANZIERUNG

Der vorliegende Jahresabschluss der  Fa. DeOst Contact GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellt

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der § 266 und 275 Abs. 2 HGB. Die Vermögens- und Schuldpostens sowie die Aufwendungen und Erträge sind in den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zutreffend zugeordnet. Von den Erleichterungen des § 288 BGB wurde Gebrauch gemacht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung
./.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bewertung der Vermögen- und Schuldposten entspricht den Vorschriften der §252 bis 256a HGB.

Die Bewertung der einzelnen Bilanzposten richtet sich Im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, soweit den Finanzanlagen ein niedrigerer Wert beizulegen ist.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeitentsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

SONSTIGE PFLlCHTANGABEN:

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE
Haftungsverhältnisse  i.S.v. § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

SONSTIGE FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S. v. § 285 Nr. 3a HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.
III. Erläuterungen zum Jahresabschluss
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 163.772,09

Der nicht gedeckte Fehlbetrag des Eigenkapitales ist durch eine Rangrücktrittserklärung abgedeckt.

Frankfurt am Main, 14.12.2020  

Geschäftsführer         

gez. Ruslan Salitra 

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2020 festgestellt.

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