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Register court Saarbrücken HRB 14832
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Body-Work GmbH
Registered
1/17/2005
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesSports activities n.e.c.
Purpose
Das Betreiben von Fitness-, Gastronomieund Freizeitanlagen, einer Werbeagentur und Mediendesignagentur, einer Musikund Videoproduktion, von Internetportalen und eines Friseursalons; die Durchführung von Garten- und Landschaftsbautätigkeiten sowie Kalkulations- und Verwaltungstätigkeiten; der Handel mit Textilien, Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeugersatzteilen und -zubehör, Elektrogeräten und Einrichtungsgegenständen.

History

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Management

NameRole
Bülent Coksari
since 5/13/2005
Managing Director

Financial Report

Body-Work GmbH

Wadgassen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1997

1124

II. Sachanlagen

92628,14

92872

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1379,84

1379,84

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

14205,06

5924,97

III. Wertpapiere

15661,53

6661,58

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

11964,08

4454,25

C. Rechnungsabgrenzungsposten

8177,10

16205

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

84314,30

116581,29

Summe Aktiva

230327,05

245202,93



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000

25000

II. Kapitalrücklage

0

0

III. Gewinnrücklagen

0

0

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-141581,29

-137643,08

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

32266,99

-3938,21

VI. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

84.314,30

116581,29

B. Rückstellungen

5568

5568

C. Verbindlichkeiten

224759,05

239634,93

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

230327,05

245202,93

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

der Body-Work GmbH

A. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Gliederung
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2008 wurde nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes erstellt.
Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a. Bilanzierungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

b. Bewertungsmethoden
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert. Sofern diese der Abnutzung unterlagen, wurden planmäßige Abschreibungen vorgenommen. War der niedrigere beizulegende Wert zum Bilanzstichtag geringer als die fortgeführten Anschaffungskosten, so wurde eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden gem. § 255 Abs. 1 HGB, zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibungen kam die lineare Abschreibungsmethode unter Zugrundelegung der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zur Anwendung. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nur getätigt, wenn der beizulegende Wert am Abschlussstichtag unter den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellkosten lag.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt bewertet: Beteiligungen zu Anschaffungskosten, soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden durch Einzelbewertung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Es wurde ein Festwert angesetzt und fortgeführt.
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet.
Die Steuerrückstellungen sind zum tatsächlichen Zahlungsbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle erkennbaren Verbindlichkeiten und nach vernünftiger kaufmännischer Einschätzung gebildet. Dabei wurde die Einheit zwischen Handels- und Steuerbilanz gewahrt. Der Ansatz erfolgte zum Rückzahlungsbetrag.
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Spezielle Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

· Aktivseite:
Im Berichtsjahr bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 12.704,30 € (Vorjahr: 0,00 €). Diese sind innerhalb eines Jahres fällig. Ebenso bestehen sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.500,76 € (Vorjahr: 5.924,97 €), die innerhalb eines Jahres fällig sind.

· Passivseite:
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen 10.910,00 € (Vorjahr: 19.690,00 €). o Davon innerhalb eines Jahres fällig: 6.000,00 € (VJ: 6.000,00 €)o Davon innerhalb von 3-5 Jahren fällig: 4.910,00 € (VJ: 13.690,00 €)
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 63.974,75 € (Vorjahr: 98.200,69 €) und die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 149.874,30 € (Vorjahr: 121.744,24 €). Diese Verbindlichkeiten sind allesamt innerhalb eines Jahres fällig.
Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten:o Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter 11.981,73 € (Vorjahr: 14.816,73 €)o Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 4.299,53 € (Vorjahr: 10.721,39 €)o Verbindlichkeiten aus Steuern 12.062,57 € (Vorjahr: 7.616,39 €)

4. Ergänzende Angaben

a. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Bülent Coksari wahrgenommen.

b. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
· Forderungen: 0,00 €· Verbindlichkeiten: 11.981,73 €

66787 Wadgassen, den 02.06.2010

Firma Body-Work GmbH

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