Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 12098
Previous
Xantener Pflegeteam UG (haftungsbeschränkt)
Registered
4/8/2013
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Ein ambulanter Pflegedienst.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Jessica Steinhöfel
Xanten
€2
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Xantener Pflegeteam GmbH

Xanten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 143.799,00 106.705,00
B. Umlaufvermögen 262.598,11 277.590,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.540,56 6.112,55
Aktiva 407.937,67 390.408,35

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 168.579,59 207.241,38
B. Rückstellungen 36.242,00 41.695,11
C. Verbindlichkeiten 203.431,30 141.471,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten -315,22  
Summe Passiva 407.937,67 390.408,35

sonstige Berichtsbestandteile

Anhang für das Geschäftsjahr 01. Januar bis 31.Dezember 2023

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften §§ 242 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren § 275 Abs. 2 HGB.
Die Gesellschaft macht von größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Gesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde bei der Ausübung von Bewertungswahlrechten und der Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten beachtet.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
Die Bilanzierung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer (§§ 253 I 1, III i.V.m. 255 I HGB). Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen (§ 253 III 3 HGB).
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden nicht aktiviert.
Die Geldkonten stimmen mit den Salden der Kassenbücher bzw. den letzten Auszügen der Kreditinstitute überein.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.
Die zu erwartenden zwischenzeitlichen Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wird eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen. Als Abzinsungssätze werden die den Restlaufzeiten der Rückstellungen entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssätze der vergangenen sieben Geschäftsjahre verwendet, wie sie von der Deutschen Bundesbank gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung monatlich ermittelt und bekannt gegeben werden (§ 253 II 1, 4 HGB).
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Fällt eine Schuld sowohl unter die Position "Sonstige Verbindlichkeiten" als auch unter die Position "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" so hat der Ausweis unter der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" Vorrang.
Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Forderungen
Die Forderungen von mehr als einem Jahr Laufzeit betragen 2.000,00 Euro (Vorjahr 3.300,00 Euro).

Verbindlichkeiten
Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt 158.522,92 Euro (Vorjahr 79.303,18 Euro) innerhalb eines Jahres fällig.
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt:
0,00 Euro (Vorjahr 61.168,68 Euro).
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Ausleihungen       0,00 (Vorjahr 0,00 Euro)
Forderungen       21.310,92 (Vorjahr 33.776,70 Euro)
Verbindlichkeiten      36.003,39 (Vorjahr 0,00 Euro)

Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer:
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 52,75.

Ergebnisverwendung
Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer:  Jessica Hellwig  ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin

 

Xanten, 18.12.2024

gez. Jessica Steinhöfel-Hellwig

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