Master Data

Registry
Register court Steinfurt HRB 10957
Previous
Helfende Hände Ladbergen GmbH
Registered
8/28/2015
Industry
Outpatient nursing activitiesProvision of visiting and assistance services of older personsProvision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Purpose
Der Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Gunnar Sander
since 1/9/2023
Managing Director
Sylvia Wesselmeier
since 1/9/2023
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Firma Proserve GmbH & Co. KG
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Wolff-Pflege GmbH

Lengerich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 68.558,00 106.820,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.225,00 13.948,00
II. Sachanlagen 59.333,00 92.872,00
B. Umlaufvermögen 385.604,38 344.251,01
I. Vorräte 18.738,31 21.545,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 276.293,03 305.193,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 90.573,04 17.511,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.263,27 8.224,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 460.425,65 459.295,71

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 34.518,27 8.586,34
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 16.413,66 -16.649,24
III. Jahresüberschuss 25.931,93 -33.062,90
B. Rückstellungen 86.170,00 77.401,00
C. Verbindlichkeiten 339.737,38 371.880,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.428,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 460.425,65 459.295,71

Anhang

Wolff-Pflege GmbH , Lengerich

Anhang

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Sitz der Wolff-Pflege GmbH ist Lengerich. Das Unternehmen ist im Handelsregister des Amtsgerichts Steinfurt unter der Nr. HRB 10957 eingetragen.

Die Wolff-Pflege GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Wolff-Pflege GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (PBV) in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuches aufgestellt. Das Wahlrecht nach § 8 (1) Satz 1 PBV wurde in Anspruch genommen.

Soweit Pflichtangaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht enthalten sind, wurden die betreffenden Posten in Ausübung bestehender Wahlrechte im Anhang gesondert ausgewiesen und erläutert.

Die Gliederung der Bilanz wurde nach der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (PBV) in Verbindung mit § 266 HGB vorgenommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (PBV) in Verbindung mit § 275 HGB vorgenommen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ausschließlich linear vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zu Nennwerten bilanziert; für erkennbare Einzelrisiken wurden Abschläge vorgenommen.

Bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird zur Deckung des allgemeinen Kreditrisikos zusätzlich ein Pauschalabschlag vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte unter Berücksichtigung zu erwartender Preis- und Kostensteigerungen zum Erfüllungsbetrag.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Der Ansatz der übrigen Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

IV. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Gesamtbetrag der Forderungen beinhaltet in Höhe von 5.720,00 Euro Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten beinhaltet in Höhe von Euro 151.062,84 (Vorjahr: Euro 154.679,61) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von Euro 2.088,77 (Vorjahr: Euro 155.128,88) Verbindlichleiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren..

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte der Lieferanten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 58.154,53 Eurodurch Fahrzeugbriefe besichert.

Der Gesamtbetrag der sonstigen Verbindlichkeiten beinhaltet in Höhe von 153.050,00 Euro Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

V. Sonstige Angaben

Angaben zur Anzahl der Arbeitnehmer

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Durchschnitt 58 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Lengerich, den 20.09.2024

gez. Gunnar Sander, Silvia Wesselmeier

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.09.2024 festgestellt.

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