Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 9689
Registered
1/13/2008
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticProcessing and finishing of plastic products
Purpose
Der Vertrieb von Kunststoffverpackungen, Verpackungskomponenten sowie Verpackungsmaschinen.

History

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Management

NameRole
Larissa Lüder-Pethke
since 1/16/2012
Managing Director
Gordon Pethke
since 1/13/2008
Procura

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Gordon Pethke
87666 Pforzen
€25,000
100.00%

Financial Report

PEGOMA GmbH

Kaufbeuren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ


AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1.653,00

1.586,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

84.363,90

7.560,15

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4.033,22

88.397,12

11.943,66

Summe Aktiva

90.050,12

21.089,81


PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-20.109,31

-17.719,06

III. Jahresüberschuss

16.950,39

-2.390,25

B. Rückstellungen

2.377,00

2.300,00

C. Verbindlichkeiten

65.832,04

13.899,12

Summe Passiva

90.050,12

21.089,81

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der PEGOMA GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Es wird von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in vollem Umfang bereits für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Januar 2011 anzuwenden.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Art der Forderung zum

Gesamtbetrag

davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2011

31.12.2011

kleiner 1 Jahr

größer 1 Jahr

TEuro

TEuro

TEuro

aus Lieferungen und Leistungen

34,0

34,0

0,0

gegenüber verbundenen Unternehmen

0,0

0,0

0,0

gegenüber beteiligten Unternehmen

0,0

0,0

0,0

gegenüber Gesellschaftern

0,0

0,0

0,0

gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat

0,0

0,0

0,0

aus ausstehenden Einlagen

0,0

0,0

eingeforderte Nachschüsse

0,0

0,0

sonstige Vermögensgegenstände

50,4

50,4

0,0

Summe

84,4

84,4

0,0

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 60.592,51 (Vorjahr: Euro 12.294,29).

Art der Verbindlichkeit zum

Gesamtbetrag

davon mit einer Restlaufzeit

31.12.2011

31.12.2011

kleiner 1 J.

1 bis 5 J.

größer 5 J.

TEuro

TEuro

TEuro

TEuro

aus Lieferungen und Leistungen

58,4

58,4

0,0

0,0

gegenüber Gesellschaftern

5,2

0,0

5,2

0,0

sonstige Verbindlichkeiten

2,1

2,1

0,0

0,0

Summe

65,7

60,5

5,2

0,0

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanz 2011 wurde ein Verlustvortrag von Euro 20.109,31 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2013 festgestellt.

Der Jahresabschluss wurde am 29.05.2013 gebilligt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2013 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer:

Tobias Fischer

ausgeübter Beruf:

Kaufmann

Erster Geschäftsführer ab 01.01.2012

Larissa Lüder-Pethke

ausgeübter Beruf:

Kauffrau

Unterschrift der Geschä ftsleitung

Kaufbeuren, 29.05.2013

Larissa Lüder-Pethke
(Geschäftsführerin)

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.05.2013

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