Master Data

Registry
Register court Siegburg HRB 3828
Registered
3/15/1993
Industry
Wholesale of sanitary equipmentWholesale of flat glassManufacture of ceramic tiles and flags
Purpose
Erwerb und Vertrieb von Fliesen, Klinkern und artverwandten Produkten.

History

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Management

NameRole
Beate Sass
since 8/15/2002
Managing Director

Financial Report

Beate Sass GmbH

Neunkirchen-Seelscheid

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 61.837,00 50.288,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 28.522,00 18.848,00
III. Finanzanlagen 33.313,00 31.438,00
B. Umlaufvermögen 95.969,30 87.241,15
I. Vorräte 85.541,05 77.835,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.613,44 8.558,09
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.190,81 1.335,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.814,81 847,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.853,96 8.001,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 165.660,26 145.530,96

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 634,76 7.605,33
I. gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
II. Bilanzverlust 30.042,75 23.072,18
B. Rückstellungen 45.951,00 36.933,00
C. Verbindlichkeiten 119.074,50 100.992,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 165.660,26 145.530,96

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Beate Sass GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 242 ff. und 264 ff. HGB) aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine "kleine Kapitalgesellschaft".

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Geschäftsjahres der Gesellschaft stellen sich wie folgt dar:

Dieimmateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Skonti aktiviert und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Planmäßige Abschreibungen werden linear unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den steuerlich höchstzulässigen Sätzen vorgenommen. Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu EUR 410,00 werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren Wert nach § 253 Abs. 3 HGB angesetzt.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Pauschalwertberichtigungen wurden bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vorgenommen.

Die Rückstellungen decken alle bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen, angemessen und ausreichend ab.

Die Pensionsrückstellung wurde nach den Vorschriften des BilMoG zum 1.1.2010 neu ermittelt. Als Bewertungsmethode wurde das Teilwertverfahren angesetzt. Als Rechnungszins wurde der von der Deutschen Bundesbank zum 31.12.2010 gemäß der Rückstellungsabzinsungsverordnung veröffentliche Abzinsungssatz in Höhe von 5,15 % jährlich angesetzt. Beim Gehalts- und Rententrend wurde (auskunftsgemäß) ein Wert von 0 % berücksichtigt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck angewendet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus der Entwicklung des Anlagevermögens.

Das satzungsmäßige gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 30.677,51 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Die Rückstellungen betreffen eine Pensionszusage zugunsten des Geschäftsführers sowie die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen für das abgeschlossene Geschäftsjahr.

Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe eines Betrages von 74.912,57 € (Vorjahr: 60.608,24 €) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Weitere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Die Gliederung der Restlaufzeit nach Fristen ergibt sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2010 (in Klammern: 31.12.2009).

  Restlaufzeit bis zu 1 Jahr
EUR
Restlaufzeit 1-5 Jahre
EUR
Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
EUR
Gesamt
EUR
Verbindlichkeiten 66.693,09 52.381,41 0,00 119.074,50
  (52.570,89) (48.421,74) (0,00) (100.992,63)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind besichert durch die Sicherungsabtretung eines Nutzfahrzeuges.

Hinsichtlich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte von Waren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

Diesonstigen Verbindlichkeiten sind weder durch Pfandrechte noch durch ähnliche Rechte im Geschäftsjahr 2010 besichert gewesen.

IV. Sonstige Angaben

Gesellschaftsorgane

Zur alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführerin der Beate Sass GmbH ist bestellt:

Frau Beate Sass, Kauffrau, Neunkirchen-Seelscheid.

Sie ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Neunkirchen-Seelscheid, den 14. Dezember 2011

gez. Beate Sass

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.12.2011 festgestellt.

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