NETLINE Computer und Netzwerksysteme GmbH

Hinter dem Dorfe 16, 37176 Nörten-Hardenberg, DEU

Master Data

Registry
Register court Göttingen HRB 2317
Registered
4/27/1993
Industry
Publishing of video gamesWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareAgents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and software
Purpose
sind Produktion und Vertrieb von Computern, Vertrieb von Bürokommunikationselektronik, Videospielen, Software und sonstigen artverwandten Gegenständen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Karsten Nawotka
since 4/3/2006
Managing Director
Frank Kaiser
since 4/3/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Nörten-Hardenberg
25500
50.00%
Göttingen
25500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NETLINE Computer & Netzwerksysteme GmbH

Nörten-Hardenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Bilanz

Aktiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 246.022,00 44.296,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 297,00
II. Sachanlagen 246.017,00 43.999,00
B. Umlaufvermögen 874.166,46 1.140.725,28
I. Vorräte 172.106,91 43.910,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 507.535,45 289.456,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 194.524,10 807.358,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.564,18 20.834,03
Summe Aktiva 1.134.752,64 1.205.855,31

Passiva

31.12.2024
EUR
31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 671.593,13 716.699,69
I. Gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Gewinnvortrag 690.623,80 541.193,87
III. Jahresfehlbetrag 45.106,56 -149.429,93
B. Rückstellungen 61.592,00 183.394,00
C. Verbindlichkeiten 394.860,51 290.290,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.707,00 15.471,00
Summe Passiva 1.134.752,64 1.205.855,31

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die NETLINE Computer & Netzwerksysteme GmbH hat ihren Sitz in Nörten-Hardenberg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Göttingen unter HRB 2317 eingetragen.

B. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft gemäß der Größenklassifizierung nach §267Abs.1HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die
Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§288HGB) und bei der Offenlegung (§326HGB) des Anhangs wurden teilweise in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Posten der Bilanz ist mit der des Vorjahres vergleichbar.

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen in Anlehnung an §7Abs.1EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR800,00) wurden in Anlehnung an §6Abs.2Satz1EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im 6.Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

3. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Das Prinzip der verlustfreien Bewertung wurde berücksichtigt.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

5. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

6. Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

7. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt und ist voll eingezahlt.

8. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

9. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR283,7 (Vorjahr: TEUR290,3) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR111,2 (Vorjahr: TEUR0,0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Von den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von TEUR138,8 durch eine Sicherungsübereignung einer Servereinheit besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind, die aber für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, bestanden insgesamt in Höhe von TEUR426,7.

D. Ergänzende Angaben

I. Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt wurden 13 Mitarbeiter beschäftigt.

Nörten-Hardenberg, 28. Februar 2025

Frank Kaiser, Karsten Nawotka

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.2.2025.

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