HMS Stapler GmbHLiquidated

Rhinstraße 93, 10315 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 21315
Registered
7/23/2008
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesWholesale of industrial trucks and vehicles n.e.c.
Purpose
Handel mit Erzeugnissen und Ersatzteilen der Warenpalette Flurförderzeuge, elektro- und verbrennungsmotorisch angetriebenen Gabelstaplern, Elektroplattformwagen einschließlich dazugehöriger Serviceleistungen diverser Art. Darüber hinaus kann die Gesellschaft mit Baumaschinen aller Art handeln, Immobilien aller Art erwerben und wieder veräußern, sowie jede Tätigkeit vornehmen, die dem Gesellschaftszweck im weitesten Sinne förderlich sind. Produktionsleistungen, Service und Einzelhandel mit Flurförderzeugen und Ersatzteilen, sowie Dienstleistungen (Reparatur im Bereich Fahrzeug- und Maschinenbau).

History

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Management

NameRole
Krists Ancans
since 2/1/2011
Managing Director

Financial Report

HMS Stapler GmbH

Jüterbog

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Vorläufige Bilanz 31. Dezember 2009

Aktiva

in €
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 1.522,00
000801 Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, eingefordert 1.522,00
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2. Geschäfts- oder Firmenwert 84.040,00
000035 Geschäfts- oder Firmenwert 84.040,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 84.040,00
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 327.939,00
000320 Pkw 39.879,00
000381 Sonstige Transportmittel, Gabelstapler 232.192,00
000382 Sonstige Transportmittel, GHW 6.566,00
000383 Sonstige Transportmittel, Anbaugeräte 17.438,00
000420 Büroeinrichtung 483,00
000485 Geringwertige Wirtschaftsgüter größer 150 bis 1.000 Euro
(Sammelposten) 274,00
000490 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.107,00
Summe II. Sachanlagen 327.939,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen 15.000,00
000500 Anteile an verbundenen Unternehmen (Anlagevermögen) 15.000,00
6. sonstige Ausleihungen 33.582,23
000540 Deutscher Herold Kapital-LV/ Rückdeckung-Versicherung 33.582,23
Summe III. Finanzanlagen 48.582,23
Summe A. Anlagevermögen 460.561,23
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren 68.475,85
003970 Bestand - Ersatzteile Gabelstapler 26.196,37
003980 Bestand - Gabelstapler und Zubehör 42.279,48
Summe I. Vorräte 68.475,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 77.304,99
000996 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen m. einer Restlfzt. bis zu 1 Jahr -326,00
001400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 77.630,99
4. sonstige Vermögensgegenstände 6.674,08
001549 Körperschaftsteuerrückforderung 6.323,09
001571 Anrechenbare Vorsteuer 7 % 20,74
001574 Abziehbare Vorsteuer 19 % innerg. Erwerb 7.124,45
001576 Anrechenbare Vorsteuer 19 79.355,23
001774 Umsatzsteuer 19 innergem. Erwerb -7.124,45
001775 Umsatzsteuer 16 -21,37
001776 Umsatzsteuer 19 -112.865,83
001780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 33.862,22
Summe II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 83.979,07
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 18,87
00 1000 Kasse 18,87
Summe B. Umlaufvermögen 152.473,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 15.145,14
000981 Aktive Rechnungsabgrenzung Zinsanteile der Darlehen 4.945,14
000982 Aktive Rechnungsabgrenzung Bearbeitungsentgelt Kfw-Darlehen 10.200,00
Summe Aktiva 629.702,16

Passiva

in €
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
000800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 37.121,95
000869 Vortrag auf neue Rechnung (Bilanz) 37.121,95
V.Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -57.890,27
Summe A. Eigenkapital 4.231,68
C. Rückstellungen
3. sonstige Rückstellungen 1.500,00
000977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten 1.500,00
Summe C. Rückstellungen 1.500,00
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 410.994,73
000641 Darlehen Diskont+Kredit AG 0048342506/01081074-001 9.629,45
000642 Darlehen Diskont+Kredit AG 0048342486/01076200-001 2.552,50
000643 Darlehen Diskont+Kredit AG 0048342474/01075434-001 2.944,00
000644 Darlehen Diskont+Kredit AG 0048342498/01080218-001 32.682,00
000645 Darlehen Diskont+Kredit AG 0048500151/01079974-001 19.322,50
000647 Darlehen Mercedes-Benz Bank AG 1.503,34
000651 Verb. geg. Kl (Spk.Wittenberg 700 003 8513) 8.351,46
000666 Darlehen DB KfW-Mittel 300.000,00
001200 Sparkasse Wittenberg 25.802,17
001210 Deutsche Bank Potsdam 4.910,52
001701 Finanzierung Ford-Bank WB-J600 3.296,79
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 193.477,62
001592 Verrechnungskonto für debitorische Kreditoren und kreditorische Debitoren 230,92
001600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 193.246,70
8. sonstige Verbindlichkeiten 19.498,13
001736 Verb. aus Betriebssteuern u. Abgaben 3.876,49
001740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 5.282,15
001741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer 866,83
001790 Umsatzsteuer Vorjahr 9.472,66
Summe D. Verbindlichkeiten 623.970,48
Summe Passiva 629.702,16

A N H A N G für das Geschäftsjahr 2009

Allgemeines

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches in der seit dem 1. Januar 1987 geltenden Fassung sowie des GmbH-Gesetzes wurden angewandt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte vor Gewinnverwendung.

Die Gesellschaft ist persönlich haftender Gesellschafter in der Kfz- Ersatzteilhandel GmbH & Co. KG in Jessen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Sachanlagevermögen wurden die ermittelten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen gemindert.

Die Geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 Abs. 2 EstG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Wertansätze für die Vorräte entsprechen den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, wobei Anschaffungsnebenkosten werterhöhend und Rabatte und regelmäßige Preisnachlässe wertmindernd berücksichtigt wurden. Das strenge Niederstwertprinzip ist beachtet worden.

Bei den Forderungen wurde jeweils der Nominalbetrag angesetzt. Einzelrisiken waren nicht zu berücksichtigen.

Dem allgemeinen Zins- und Ausfallrisiko wurde mit einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Bestände an flüssigen Mitteln sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten Aktiva enthält vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand der Folgejahre darstellen.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden mit ihrem wahrscheinlichen Wert, der sich nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung ergab, passiviert. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung gewonnenen Erkenntnisse sind dabei berücksichtigt.

Bei den Verbindlichkeiten ist jeweils der Rückzahlungsbetrag angesetzt worden.

Einzelangaben zur Bilanz

Der Anlagenspiegel stellt den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten die kumulierten Abschreibungen gegenüber, so dass sich als Saldo die Buchwerte der Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ergeben.

Die Finanzanlagen betreffen den Stand der Lebensversicherung laut der Mitteilung der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG.

Die Rückstellungen betreffen die Abschlusskosten.

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird ein Darlehen in Höhe von 300.000,00 EUR ausgewiesen. Das Darlehen ist bis 2018 tilgungsfrei und zum 30.09.2018 in einer Rate zu tilgen. Dieses Darlehen ist wie folgt besichert:

80%ige Ausfallbürgschaft der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt gemäß Bürgschaftserklärung vom 04.09.2008

Abtretung der Rechte und Ansprüche aus der Lebensversicherung neu über 300.000,00 EUR bei der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherungs-AG durch Jens Abicht

Abtretung der Todesfallansprüche aus Kapital-Lebensversicherung in Höhe von 300.000,00 EUR

Höchstbetragsbürgschaft des Jens Abicht über 300.000,00 EUR

Selbstschuldnerische, unbefristete Bürgschaft, Garantie oder Mithaft der SHS GmbH in Höhe von 300.000,00 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Steuerverbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt zur Abrechnung des Monats Dezember.

Einzelangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB erstellt.

Erträge und Aufwendungen sind periodengerecht abgegrenzt.

Außerordentliche Posten, deren Werte für die Aussagefähigkeit des Jahresabschlusses von wesentlicher Bedeutung sind, waren nicht zu verzeichnen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

 

Herr Dipl.- Betriebswirt Jens Abicht, Luckenwalde

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