Master Data

Registry
Register court Darmstadt HRB 32990
Registered
12/19/1997
Industry
Specialised construction activities in civil engineeringEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural design
Purpose
Ist die Ausführung von technischen Abbrucharbeiten jeglicher Art und spezieller Abbruch im Diamantbohr- und Sägeverfahren.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Enrico Zachert
since 10/20/2023
Procura
Jens Welser
since 4/8/2021
Procura
Sabine Ehresmann
since 4/8/2021
Procura
Georg Dr. Rachor
since 7/26/2006
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€400,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Norbert Braun GmbH

Münster

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 845.821,00 882.362,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.177,00 3.769,00
II. Sachanlagen 844.644,00 878.593,00
B. Umlaufvermögen 2.497.210,37 1.736.590,88
I. Vorräte 1.048.636,29 121.892,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 579.670,98 533.153,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 868.903,10 1.081.545,03
C. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 285.650,42 172.102,47
Summe Aktiva 3.628.681,79 2.791.055,35

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 2.362.793,87 2.293.453,38
I. Gezeichnetes Kapital 400.000,00 400.000,00
II. Bilanzgewinn 1.962.793,87 1.893.453,38
B. Rückstellungen 116.629,97 143.472,37
C. Verbindlichkeiten 1.149.257,95 354.129,60
Summe Passiva 3.628.681,79 2.791.055,35

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Mit Ausnahme der Bestimmungen des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB, wurden Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

3. Finanzanlagen

Die Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen wurden, mit dem von der Versicherungsgesellschaft mitgeteilten Aktivwert zum Bilanzstichtag, aktiviert.

4. Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.

5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

7. Pensionsrückstellungen

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind nach den anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen mittels des Anwartschaftsbarwertverfahren errechnet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die "Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck verwendet. Im Berichtsjahr wird ein von der Deutschen Bundesbank vorgegebener durchschnittlicher Marktzinssatz von 1,82 % bei der Bewertung zugrunde gelegt. Gehalts- und Rentenanpassungen sind mit 0 % p. a. eingerechnet. Ein versicherungsmathematisches Gutachten liegt vor.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

IV. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischer Methode nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren ermittelt.

Die Berechnung erfolgte unter folgenden Annahmen:

Zinssatz 1,82 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel "Richttafeln 2018 G" von Dr. Klaus Heubeck

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden 704.884,00 EUR
Aktivwert der verrechneten Vermögenswerte 990.534,42 EUR
Zinsaufwendungen 12.600,00 EUR
Aufwand nach Saldierung mit Erträge 87.699,71 EUR
Ausschüttungssperre nach § 253 Abs. 6 HGB 11.483,00 EUR

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie im dargestellten Rückstellungsspiegel zusammen.

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

C. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

I. Geschäftsführer der Gesellschaft

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Rachor Dr. Georg Geschäftsführer Einzelvertretung

D. Forderungsspiegel

Forderungen insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
Restlaufzeit über 5 Jahre
EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 219.505,67 219.505,67 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (315.083,03) (315.083,03) (0,00) (0,00)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 152.463,67 152.463,67 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (115.103,14) (115.103,14) (0,00) (0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände 207.701,64 207.701,64 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (102.967,50) (102.967,50) (0,00) (0,00)

E. Verbindlichkeitenspiegel

F.

Verbindlichkeiten insgesamt
EUR
bis 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahre
EUR
Restlaufzeit über 5 Jahre
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (12.962,30) (12.962,30) (0,00) (0,00)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 794.249,49 794.249,49 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (42.255,82) (42.255,82) (0,00) (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 192.663,39 192.663,39 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (137.720,76) (137.720,76) (0,00) (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 162.345,07 162.345,07 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (161.190,72) (161.190,72) (0,00) (0,00)
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
davon aus Steuern 64.027,14 64.027,14 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (89.634,50) (89.634,50) (0,00) (0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 9.916,94 9.916,94 0,00 0,00
(Vorjahreswert) (4.399,72) (4.399,72) (0,00) (0,00)

G. Haftungsverhältnisse

I. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

H. Feststellung und Unterzeichnung

Der Jahresabschluss wurde am 03.09.2024 festgestellt und vom Geschäftsführer, Herrn Dr. Georg Rachor, unterzeichnet.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.9.2024.

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