sim4tec GmbHLiquidated

01307 Dresden, DEU

Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 25336
Registered
2/20/2007
Industry
Computer consultancy activitiesEngineering activities for structural designOther patent brokering and marketing service activities
Purpose
Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von Software und Messgeräten; Erbringung von Dienstleistungen insbesondere zur Bestimmung von Materialparametern sowie Durchführung von diesbezüglichen Schulungen.

History

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Management

NameRole
Werner Berkel
since 4/7/2014
Managing Director
Robert Dr. Nitsche
since 2/20/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Financial Report

sim4tec GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 93.121,92 48.727,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 28.472,00 42.352,00
II. Sachanlagen 64.649,92 6.375,00
B. Umlaufvermögen 413.741,94 130.525,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.535,56 44.408,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.440,25 3.433,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 374.206,38 86.116,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 308,72 204,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 629.249,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 507.172,58 808.706,26

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 154.458,11 0,00
I. gezeichnetes Kapital 92.218,00 72.143,00
II. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -8.688,00 0,00
III. eingefordertes Kapital 83.530,00 72.143,00
IV. Kapitalrücklage 1.224.970,54 148.443,14
V. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen -117.968,95 0,00
VI. Verlustvortrag 849.835,78 672.431,15
VII. Jahresfehlbetrag 186.237,70 177.404,63
VIII. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 629.249,64
B. Rückstellungen 15.289,61 16.506,16
C. Verbindlichkeiten 337.424,86 792.200,10
Bilanzsumme, Summe Passiva 507.172,58 808.706,26

Anhang

I. Vorbemerkung

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB. Gemäß vertraglicher Verpflichtungen sind jedoch die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften (ohne Lageberichterstattung) anzuwenden, deshalb wurde die Aufstellung des Jahresabschlusses ohne größenabhängige Erleichterungen vorgenommen.

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften der HGB und des GmbH-Gesetzes erstellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bewertung

Aktivposten

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

Für Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 (netto) wurde in Vorjahren (bis 2009) ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird. Seitdem werden im Geschäftsjahr angeschaffte Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 (netto) im Jahr des Zugangs auf einen Erinnerungsposten von EUR 1,00 abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennwerten angesetzt. Liquide Mittel wurden zum Nominalwert erfasst.

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Vorauszahlungen für das Folgejahr.

Passivposten

Das Stammkapital von EUR 92.218,00 entspricht dem Handelsregistereintrag. In Höhe von EUR 8.688,00 wurden eigene Anteile der Gesellschaft vom Stammkapital offen abgesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Rückstellung für Archivierungskosten wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst. Das Erstjahr wurde abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Außer der in den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen geleisteten Mietkaution (TEUR 3, Vj. TEUR 3) bestehen wie im Vorjahr keine Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr.

Stammkapital

Im Geschäftsjahr 2013 erfolgte eine Kapitalerhöhung in Höhe von TEUR 20. Weiterhin wurden Anteile in Höhe von TEUR 9 durch die Gesellschaft selbst erworben. Gemindert um die eigenen Anteile wird zum Bilanzstichtag ein Kapital in Höhe von TEUR 84 ausgewiesen.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage entwickelte sich im Geschäftsjahr wie folgt:

TEUR
Stand am 1. Januar 2013 148
Weitere Einzahlungen und Darlehenserlasse 1.077
Übersteigender Kaufpreis eigener Anteile -118
1.107

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter sind Verbindlichkeiten aus Darlehen und Zinsen (TEUR 176, Vj. TEUR 686) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 5, Vj. TEUR 95) enthalten.

Die Verbindlichkeiten haben zum Bilanzstichtag folgende Restlaufzeiten:

Gesamtbetrag
innerhalb
1 Jahr
zwischen
1 und 5 Jahren
TEUR TEUR TEUR
Gesamt 337  17  320 
(Vorjahr) (792) (16) (676)
davon Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter: 181  176 
(Vorjahr) (781) (5) (676)
Restlaufzeit
über
5 Jahre
TEUR
(100)
(100)

Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Herr Dr. Robert Nitsche, Dresden, Geschäftsführer,

Herr Werner Berkel, (ab 27. November 2013), Selbständig.

Dresden, 28. März 2014

gez. Dr. Robert Nitsche gez. Werner Berkel

(Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.7.2014.

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