M.V.G. Mode-Versand GmbHLiquidated

79822 Titisee-Neustadt, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 320417
Registered
5/8/2000
Industry
Wholesale of textilesActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesRetail sale of textiles
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Der Handel mit Textilien und Accessoires aller Art sowie die Übernahme des Managements bei Produktions- und/oder Vertriebsunternehmen in diesem Bereich.

History

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Financial Report

M.V.G. Mode-Versand GmbH

Titisee-Neustadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 3.624,00 433,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 3.622,00 431,00
B. Umlaufvermögen 191.824,63 198.589,18
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 117.804,55 120.091,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 74.020,08 78.498,03
Bilanzsumme, Summe Aktiva 195.448,63 199.022,18

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 137.208,10 150.620,50
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 90.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -4.891,68
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 65.512,18
IV. Bilanzgewinn 112.208,10 0,00
B. Rückstellungen 4.150,00 3.641,04
C. Verbindlichkeiten 54.090,53 44.760,64
Bilanzsumme, Summe Passiva 195.448,63 199.022,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

(Offenzulegende Fassung gem. § 326 HGB)

der M.V.G. Mode-Versand GmbH, Titisee-Neustadt

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG in analoger Anwendung aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB.

Zum 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) umgestellt. Die Vorjahresangaben, soweit gesetzlich gefordert, entsprechen unter Beachtung der Übergangsvorschriften dem Handelsgesetzbuch nach altem Rechtsstand. Aus der Erstanwendung des BilMoG waren keine Anpassungen vorzunehmen.

Die Gesellschaft ist auf Grund der Bilanzsumme, des Umsatzes und der Anzahl der Arbeitnehmer als "kleine Kapitalgesellschaft" einzuordnen (§ 267 Abs. 1 HGB).

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für die Ermittlung der Abschreibungen wurden regelmäßig betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern von drei Jahren angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - ebenfalls um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände überwiegend linear vorgenommen. Für die Ermittlung der Abschreibungen wurden regelmäßig betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern zwischen drei und zehn Jahren angesetzt. Die Anschaffungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Abschreibungsaufwand des Geschäftsjahres beträgt für

Sachanlagevermögen: Euro 1.021,55.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 7.804,55 (Vorjahr Euro 10.091,15 ).

Eigenkapital

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von Euro 60.620,50.

Verbindlichkeiten

Zum Bilanzstichtag bestanden Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von Euro 54.090,53 (Vorjahr Euro 27.143,51).

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer war im Berichtsjahr:

Frau Beate Sawetzki

 

Titisee-Neustadt, den 18. Mai 2011

Geschäftsführer

Beate Sawetzki

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.06.2011 festgestellt.

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