Paperflexx Logistik GmbHLiquidated

25436 Uetersen, DEU

Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 8572 PI
Registered
3/30/2010
Industry
Logistics service activitiesParcel and express service activitiesManufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen für die Papierindustrie einschließlich Lagerhandling sowie alle mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehenden nicht erlaubnispflichtigen Nebentätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Klaus Ziesmann
since 3/30/2010
Managing Director
Gerhard Sippel
since 3/30/2010
Procura

Financial Report

Paperflexx Logistik GmbH

Uetersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.616,00

777,00

II. Sachanlagen

22.939,00

40.320,00

24.555,00

41.097,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögegensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

172.780,95

117.465,70

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

0,00

34.239,30

3. sonstige Vermögensgegenstände

10.055,46

16.569,14

182.836,41

(50.804,44)

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

242.090,66

(99.490,74)

424.927,07

267.764,88

C. Rechnungsabgrenzungsposten

86,87

94,11

Summe Aktiva

449.568,94

308.955,99



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

20.273,47

45.463,44

III. Jahresüberschuss /-fehlbetrag

120.450,97

-25.189,97

165.724,00

45.273,47

B.Rückstellungen

1.Steuerrückstellungen

1.570,00

0,00

2. Sonstige Rückstellungen

179.219,00

112.862,00

180.789,00

112.862,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.241,06

18.255,13

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

29.988,81

99.808,54

3. Sonstige Verbindlichkeiten

41.825,63

32.756,85

103.055,50

150.820,52

Summe Passiva

449.568,94

308.955,99

ANHANG

A. Anwendung des Handelsgesetzbuches

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß §267 Absatz 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss 2014 wurde unter Beachtung der Vorschriften der §§ 264 ff HGB sowie ergänzend des § 42 GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte entsprechend §§ 266, 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren (§275 Abs. 2 HGB) gewählt wurde.

Die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder dem Anhang anzubringenden Vermerke wurden zur besseren Klarheit und Übersichtlichkeit ausschließlich im Anhang aufgeführt. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die im Vorjahr angewandten Bilanzierungs -und Bewertungsgrundsätze wurden unverändert beibehalten.

Die Gegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über die voraussichtlich betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Für den Ansatz der Abschreibungen gelten grundsätzlich die steuerlich anerkannten Sätze. Anlagegenstände mit einem Anschaffungswert bis € 410,-- werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben und im Folgejahr im Anlagevermögen als Abgang ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken durch Bildung angemessener Wertberichtigungen bewertet und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken in der Höhe eingestellt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig waren.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Angaben der Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres gehen aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel hervor.

Anlagenspiegel zum 31.Dezember 2014

Anschaffungskosten

Stand

Zugänge

Abgänge

Stand

01.01.2014

31.12.2014

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

1.400,00

2.008,00

0,00

3.408,00

1.400,00

2.008,00

0,00

3.408,00

II. Sachanlagen

Betriebs-und Geschäftsausstattung

a) Büroausstattung

79.656,58

5.319,40

0,00

81.975,98

b) Geringwertige Anlagegenstände

516,97

5.374,23

516,97

5.374,23

77.173,55

10.693,63

516,97

87.350,21

Gesamt

78.573,55

12.701,63

516,97

90.758,21

Abschreibungen

Stand

Zugänge

Abgänge

Stand

01.01.2014

31.12.2014

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

623,00

1.169,00

0,00

1.792,00

623,00

1.169,00

0,00

1.792,00

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Büroausstattung

36.336,58

22.700,40

0,00

59.036,98

b) Geringswertige Anlagegenstände

516,97

5.374,23

516,97

5.374,23

36.853,55

28.074,63

516,97

64.411,21

Gesamt

37.476,55

29.243,63

516,97

66.203,21

Buchwerte

Stand

Stand

31.12.2014

31.12.2013

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Software

1.616,00

777,00

1.616,00

777,00

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Büroausstattung

22.939,00

40.320,00

b) Geringwertige Anlagegegenstände

0,00

0,00

22.939,00

40.320,00

Gesamt

24.555,00

41.097,00

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter fünf Jahren, die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von T€40,6 (Vorjahr: T€31,4) Steuern.

D. Sonstige Angaben

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Klaus Ziesmann, Kaufmann

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 120.450,97 auf neue Rechnung vorzutragen.

Uetersen, den 29.Mai 2015

gez. Klaus Ziesmann

 

Uetersen, den 29. Mai 2015

gez. Klaus Ziesmann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.05.2015

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